ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563


ปีงบประมาณ : 2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

5468 16 ก.ย. 2563 D13000063120038 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบ - 107,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
5467 16 ก.ย. 2563 F11050063820025 กองพัฒนานักศึกษา นายภูมรินทร์ ค่าเงินรางวัล 3,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
5466 16 ก.ย. 2563 F32000063530017 คณะวิทยาการจัดการ นายพิชิต ค่าเดินทางไปราชการ 5,880.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
5465 16 ก.ย. 2563 D31000063110150 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปภาดา ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 71,028.74 - ผ่านการตรวจสอบ
5488 16 ก.ย. 2563 D31000063110141 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ไพโรจน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 84,373.78 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1360 16 ก.ย. 2563 D11000063120429 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ชลธิชา ค่าจ้างซ่อมแซมป้าย - 9,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1359 16 ก.ย. 2563 D11000063120427 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อวัสดุ - 10,160.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1258 16 ก.ย. 2563 D11000063120440 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 1,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
5461 16 ก.ย. 2563 F14000063550020 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าส่งไปรษณีย์ - 27.00 - ผ่านการตรวจสอบ
5460 16 ก.ย. 2563 F11020563570011 งานสิทธิประโยชน์ นายสัมฤทธิ์ ค่าเบี้ยประชุม - 2,625.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1246 16 ก.ย. 2563 D11000063110328 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดเวชภัณฑ์ 29,425.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1257 16 ก.ย. 2563 D11000063110347 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 16,831.10 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1343 16 ก.ย. 2563 D11000063110369 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,857.35 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1342 16 ก.ย. 2563 D11000063130091 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 2,675.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1341 16 ก.ย. 2563 D11000063120423 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างพิธีทำบุญ - 15,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1340 16 ก.ย. 2563 D11000063120418 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างติดตั้งเหล็ก - 15,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1339 16 ก.ย. 2563 D11000063120428 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างเปลี่ยนอุปกณ์ซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร - 4,237.20 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1338 16 ก.ย. 2563 D11000063110367 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุแม่บ้าน - 20,088.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1337 16 ก.ย. 2563 D11000063120422 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย - 795,988.00 - ผ่านการตรวจสอบ
5464 16 ก.ย. 2563 F71010063520033 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าประกันสังคม - 2,392.00 - ผ่านการตรวจสอบ
5463 16 ก.ย. 2563 F71010063510015 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว - 135,850.00 - ผ่านการตรวจสอบ
5462 16 ก.ย. 2563 F71010063520032 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1356 16 ก.ย. 2563 D11000063120437 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.พรทิพย์ ค่าป้ายโฟม - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1357 16 ก.ย. 2563 D11000063110366 งานวิเทศสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - 9,179.53 - ผ่านการตรวจสอบ
5431 16 ก.ย. 2563 D33000063180008 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องสแกนเนอร๋์ - 19,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
5432 16 ก.ย. 2563 D61000063110050 ศูนย์-ชัยนาท ผู้ช่วยศาสาตราจารย์สถาพร ค่าจัดซื้อน้ำมัน - 2,280.00 - ผ่านการตรวจสอบ
5430 16 ก.ย. 2563 D33000063110233 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ จัดซื้อวัสดุ 6,760.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
5429 16 ก.ย. 2563 D33000063110231 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 6,760.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
5441 16 ก.ย. 2563 D35000063110101 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อวัสดุ 24,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
5440 16 ก.ย. 2563 F35000063820045 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ศิริญญา ค่าอาหารกลางวัน 7,750.00 - - ผ่านการตรวจสอบ