ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563


ปีงบประมาณ : 2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0183 28 ต.ค. 2562 F11070063820009 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,980.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0182 28 ต.ค. 2562 F11070063820017 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 2,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0181 28 ต.ค. 2562 F11070063820010 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 74,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0180 28 ต.ค. 2562 F11070063520012 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 4,750.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0179 28 ต.ค. 2562 F11070063820013 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 6,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0178 28 ต.ค. 2562 F11070063520011 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 18,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0177 28 ต.ค. 2562 F11070063820016 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 3,530.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0176 28 ต.ค. 2562 F11070063820012 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0175 28 ต.ค. 2562 F11070063820015 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0174 28 ต.ค. 2562 F11070063520010 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 25,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0173 28 ต.ค. 2562 F11070063820014 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 2,160.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0172 28 ต.ค. 2562 F11070063520009 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0171 28 ต.ค. 2562 F11070063820011 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 21,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0059 28 ต.ค. 2562 D11000063180004 กองบริหารงานบุคคล นายเชาวน์ ค่าจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร - 29,590.85 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0058 28 ต.ค. 2562 D11000063110013 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ 1,700.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0057 28 ต.ค. 2562 F0000063550024 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,150.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0056 28 ต.ค. 2562 D11000063120011 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าจ้างผลิตสื่อเพื่อดารละคร 1,555,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0055 28 ต.ค. 2562 D11000063110011 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 31,494.38 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0054 28 ต.ค. 2562 D11000063150002 สำนักวิทยบริการ น.ส.อุมาพร ค่าเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ - 372,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0053 28 ต.ค. 2562 D11000063110010 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อหมึกเครื่องปริ๊นซ์ 84,487.20 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0052 28 ต.ค. 2562 D11000063110012 งานวิเทศสัมพันธ์ นายเชาวน์ ค่่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - 9,999.15 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0051 25 ต.ค. 2562 D11000063110005 งานวิเทศสัมพันธ์ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อเครื่องนอน - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0050 25 ต.ค. 2562 F00000063550022 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0049 25 ต.ค. 2562 F00000063550023 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 961.93 - ผ่านการตรวจสอบ
0170 25 ต.ค. 2562 D33000063110004 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 16,512.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0169 25 ต.ค. 2562 F71010063520003 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าอาหารเช้า - - 38,720.00 ผ่านการตรวจสอบ
0168 25 ต.ค. 2562 F71010063550003 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าไฟฟ้า - - 69,403.16 ผ่านการตรวจสอบ
0167 25 ต.ค. 2562 F34000063550001 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทรรศนีย์ ค่าโทรศัพท์ - 480.40 - ผ่านการตรวจสอบ
0166 25 ต.ค. 2562 F34000063540001 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางวาสนา ค่าตอบแทนกรรมการ - 800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0165 25 ต.ค. 2562 F34000063520002 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทรรศนีย์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,980.00 - ผ่านการตรวจสอบ