ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563


ปีงบประมาณ : 2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3463 3 ก.ค. 2563 D32000063110126 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 16,894.23 - ผ่านการตรวจสอบ
3464 3 ก.ค. 2563 D32000063110128 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 6,335.47 - ผ่านการตรวจสอบ
3462 3 ก.ค. 2563 D32000063110134 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 21,588.32 - ผ่านการตรวจสอบ
3461 3 ก.ค. 2563 D32000063110119 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 16,471.58 - ผ่านการตรวจสอบ
3460 3 ก.ค. 2563 D32000063110153 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,952.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3459 3 ก.ค. 2563 D32000063110151 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 7,104.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3458 3 ก.ค. 2563 D32000063110139 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,019.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3457 3 ก.ค. 2563 D32000063110137 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 9,369.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3456 3 ก.ค. 2563 D32000063110142 กองบริหารงานบุคคล ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3455 3 ก.ค. 2563 D3200063110124 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 9,597.90 - ผ่านการตรวจสอบ
3454 3 ก.ค. 2563 D32000063110121 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,372.47 - ผ่านการตรวจสอบ
3442 3 ก.ค. 2563 F15000063520008 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ พรรณนิกุล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0908 3 ก.ค. 2563 F00000063550178 กองคลัง น.ส.สมพร รุ่งฤทธิ์ ค่าโทรศัพท์ 56,812.94 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0907 3 ก.ค. 2563 F00000063550177 กองคลัง น.ส.สมพร รุ่งฤทธิ์ ค่าโทรศัพท์ 1,737.20 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0906 3 ก.ค. 2563 F00000063550176 กองคลัง น.ส.สมพร รุ่งฤทธิ์ ค่าโทรศัพท์ - 533.93 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0905 3 ก.ค. 2563 F00000063550175 กองคลัง น.ส.สมพร รุ่งฤทธิ์ ค่าโทรศัพท์ - 961.93 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0904 3 ก.ค. 2563 F00000063550179 กองคลัง น.ส.สมพร รุ่งฤทธิ์ ค่าโทรศัพท์ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0909 3 ก.ค. 2563 F00000063550174 กองคลัง สมพร รุ่งฤทธิ์ ค่าโทรศัพท์ - 977.98 - ผ่านการตรวจสอบ
3453 3 ก.ค. 2563 D32000063110135 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 959.79 - ผ่านการตรวจสอบ
3452 3 ก.ค. 2563 D32000063110129 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 6,911.13 - ผ่านการตรวจสอบ
3451 3 ก.ค. 2563 D32000063110132 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 19,007.48 - ผ่านการตรวจสอบ
3450 3 ก.ค. 2563 D32000063110123 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 1,726.98 - ผ่านการตรวจสอบ
3449 3 ก.ค. 2563 D32000063110122 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,303.71 - ผ่านการตรวจสอบ
3448 3 ก.ค. 2563 D32000063110120 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,182.01 - ผ่านการตรวจสอบ
3447 3 ก.ค. 2563 D32000063110148 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 8,640.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3446 3 ก.ค. 2563 D32000063110130 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,183.08 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0922 3 ก.ค. 2563 D11000063120291 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 10,047.30 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0921 3 ก.ค. 2563 D11000063120290 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 16,264.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0920 3 ก.ค. 2563 D11000063120298 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 5,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0919 3 ก.ค. 2563 D11000063120297 งานสารบรรณ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 3,477.50 - ผ่านการตรวจสอบ