|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
3276 |
19 มิ.ย. 2563 |
F16000063870041 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.ยวงทอง |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
-
|
3,525.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3275 |
19 มิ.ย. 2563 |
F16000063870042 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.ยวงทอง |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
-
|
-
|
1,170.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3274 |
19 มิ.ย. 2563 |
F16000063570109 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.สุดารัตน์ |
ทุนวิจัย น.ส.ธัชชดา |
-
|
72,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3273 |
19 มิ.ย. 2563 |
F16000063570108 |
ศูนย์ภาษา |
น.ส.สุดารัตน์ |
ทุนวิจัย น.ส.จุฑารัตน์ |
-
|
67,300.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3272 |
19 มิ.ย. 2563 |
F16000063570107 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.สุดารัตน์ |
ทุนวิจัย ผศ.สุเมธี |
-
|
79,480.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3271 |
19 มิ.ย. 2563 |
F16000063570110 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.สุดารัตน์ |
ทุนวิจัย ผศ.ดร.จันทรัตน์ |
-
|
81,520.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3270 |
19 มิ.ย. 2563 |
F16000063570111 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.สุดารัตน์ |
ทุนวิจัย นายสุวิจักขณ์ |
-
|
84,100.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3269 |
19 มิ.ย. 2563 |
F16000063570112 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.สุดารัตน์ |
ทุนวิจัย น.ส.จุฬาลักษณ์ |
-
|
76,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3268 |
19 มิ.ย. 2563 |
F16000063570113 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.สุดารัตน์ |
ทุนวิจัย น.ส.ชลธิชา |
-
|
72,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3267 |
19 มิ.ย. 2563 |
D16000063130003 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
นายศุภวุฒิ |
ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ |
6,460.93
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0841 |
18 มิ.ย. 2563 |
D11000063120268 |
กองคลัง |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
5,350.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0853 |
18 มิ.ย. 2563 |
D11000063120253 |
กองคลัง |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0839 |
18 มิ.ย. 2563 |
D11000063130058 |
กองคลัง |
นายเชาวน์ |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0840 |
18 มิ.ย. 2563 |
D11000063120269 |
กองคลัง |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
3,477.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3264 |
17 มิ.ย. 2563 |
F15000063550006 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
นางพรรณนิกุล |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
303.88
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3263 |
17 มิ.ย. 2563 |
F11040063820313 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัตนาภรณ์ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
6,025.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3262 |
17 มิ.ย. 2563 |
F11040063820311 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ขวัญหล้า |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง |
-
|
1,800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3261 |
17 มิ.ย. 2563 |
F11040063820309 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ขวัญหล้า |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
14,250.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3260 |
17 มิ.ย. 2563 |
F11040063820310 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัตนาภรณ์ |
ค่าพาหนะ |
-
|
1,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3259 |
17 มิ.ย. 2563 |
F11040063820312 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัตนาภรณ์ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
6,025.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3258 |
17 มิ.ย. 2563 |
F110400638203147 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัตนาภรณ์ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
240.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3256 |
15 มิ.ย. 2563 |
D51000063110023 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
น.ส.กตัญญู |
ค่าจัดซื้อหนังสือ |
27,062.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0823 |
15 มิ.ย. 2563 |
D11000063110211 |
งานยานพาหนะ |
น.ส.พัชรี |
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
-
|
2,939.07
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0831 |
15 มิ.ย. 2563 |
F00000063550159 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าฝากสิ่งของทางไปรษณีย์ |
-
|
7,075.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0830 |
15 มิ.ย. 2563 |
F00000063550158 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าน้ำประปา |
-
|
935.76
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0829 |
15 มิ.ย. 2563 |
F00000063550155 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
2,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0828 |
15 มิ.ย. 2563 |
F00000063550154 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
813.20
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0827 |
15 มิ.ย. 2563 |
F00000063550156 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
1,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0826 |
15 มิ.ย. 2563 |
F00000063550157 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
533.93
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0825 |
15 มิ.ย. 2563 |
F00000063550162 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
426.93
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|