ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3276 19 มิ.ย. 2563 F16000063870041 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าเบี้ยประชุม - - 3,525.00 ผ่านการตรวจสอบ
3275 19 มิ.ย. 2563 F16000063870042 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 1,170.00 ผ่านการตรวจสอบ
3274 19 มิ.ย. 2563 F16000063570109 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย น.ส.ธัชชดา - 72,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3273 19 มิ.ย. 2563 F16000063570108 ศูนย์ภาษา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย น.ส.จุฑารัตน์ - 67,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3272 19 มิ.ย. 2563 F16000063570107 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย ผศ.สุเมธี - 79,480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3271 19 มิ.ย. 2563 F16000063570110 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย ผศ.ดร.จันทรัตน์ - 81,520.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3270 19 มิ.ย. 2563 F16000063570111 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย นายสุวิจักขณ์ - 84,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3269 19 มิ.ย. 2563 F16000063570112 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย น.ส.จุฬาลักษณ์ - 76,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3268 19 มิ.ย. 2563 F16000063570113 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย น.ส.ชลธิชา - 72,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3267 19 มิ.ย. 2563 D16000063130003 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายศุภวุฒิ ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ 6,460.93 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0841 18 มิ.ย. 2563 D11000063120268 กองคลัง นายเชาวน์ ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร - 5,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0853 18 มิ.ย. 2563 D11000063120253 กองคลัง นายเชาวน์ ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0839 18 มิ.ย. 2563 D11000063130058 กองคลัง นายเชาวน์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0840 18 มิ.ย. 2563 D11000063120269 กองคลัง นายเชาวน์ ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร - 3,477.50 - ผ่านการตรวจสอบ
3264 17 มิ.ย. 2563 F15000063550006 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าโทรศัพท์ - 303.88 - ผ่านการตรวจสอบ
3263 17 มิ.ย. 2563 F11040063820313 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 6,025.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3262 17 มิ.ย. 2563 F11040063820311 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง - 1,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3261 17 มิ.ย. 2563 F11040063820309 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 14,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3260 17 มิ.ย. 2563 F11040063820310 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าพาหนะ - 1,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3259 17 มิ.ย. 2563 F11040063820312 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 6,025.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3258 17 มิ.ย. 2563 F110400638203147 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3256 15 มิ.ย. 2563 D51000063110023 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อหนังสือ 27,062.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0823 15 มิ.ย. 2563 D11000063110211 งานยานพาหนะ น.ส.พัชรี ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - 2,939.07 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0831 15 มิ.ย. 2563 F00000063550159 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าฝากสิ่งของทางไปรษณีย์ - 7,075.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0830 15 มิ.ย. 2563 F00000063550158 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าน้ำประปา - 935.76 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0829 15 มิ.ย. 2563 F00000063550155 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0828 15 มิ.ย. 2563 F00000063550154 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 813.20 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0827 15 มิ.ย. 2563 F00000063550156 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0826 15 มิ.ย. 2563 F00000063550157 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 533.93 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0825 15 มิ.ย. 2563 F00000063550162 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 426.93 - ผ่านการตรวจสอบ