|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
ส่ง0799 |
26 พ.ค. 2563 |
F00000063550153 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
1,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0798 |
26 พ.ค. 2563 |
D11000063130053 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง |
-
|
96,888.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
2817 |
1 พ.ค. 2563 |
F32000063530005 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.พิมพ์ผกา |
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ |
1,020.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0797 |
26 พ.ค. 2563 |
F00000063550151 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
4,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
2828 |
26 พ.ค. 2563 |
F34000063530005 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.วันทนาพร |
ค่าที่พัก |
-
|
23,456.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0796 |
26 พ.ค. 2563 |
F00000063550146 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
990.82
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0795 |
26 พ.ค. 2563 |
F00000063550142 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
1,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0794 |
26 พ.ค. 2563 |
D11000063120257 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
10,047.30
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0793 |
26 พ.ค. 2563 |
D11000063120258 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
10,047.30
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0792 |
26 พ.ค. 2563 |
D11000063120259 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
5,029.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0791 |
26 พ.ค. 2563 |
D11000063120260 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
5,029.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0790 |
26 พ.ค. 2563 |
D11000063120261 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
16,264.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0789 |
26 พ.ค. 2563 |
D11000063120262 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
16,264.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0788 |
26 พ.ค. 2563 |
D11000063180017 |
งานสารบรรณ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปริ้นเตอร์ |
-
|
7,811.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0787 |
26 พ.ค. 2563 |
D11000063120254 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเชาวน์ |
ค่าซ่อมระบบสายส่งสัญญาณภาพ |
-
|
47,150.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0786 |
26 พ.ค. 2563 |
F00000063550147 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
4,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0785 |
26 พ.ค. 2563 |
F00000063550149 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าไฟฟ้า |
-
|
673,588.11
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0784 |
26 พ.ค. 2563 |
F00000063550150 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
977.98
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
2827 |
26 พ.ค. 2563 |
F34000063820020 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.บัณฑวรรณ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
297,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3069 |
26 พ.ค. 2563 |
F11070063820078 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
330.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3068 |
26 พ.ค. 2563 |
F11070063820077 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
26,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3067 |
25 พ.ค. 2563 |
D51000063110022 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
น.ส.กตัญญู |
ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ |
15,675.50
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3066 |
25 พ.ค. 2563 |
F14000063550010 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นายเทอดพร |
ค่าส่งไปรษณีย์ |
-
|
846.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3065 |
25 พ.ค. 2563 |
F11040063820296 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
2,640.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3064 |
25 พ.ค. 2563 |
F11040063820295 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
4,650.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3063 |
25 พ.ค. 2563 |
F11040063820290 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
10,300.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3062 |
25 พ.ค. 2563 |
F11040063820294 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
7,975.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3061 |
25 พ.ค. 2563 |
F11040063820293 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
6,975.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3060 |
25 พ.ค. 2563 |
D32000063110118 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าซื้อวัสดุ |
8,940.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3059 |
25 พ.ค. 2563 |
F33000063560034 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
172,800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|