|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
ส่ง0364 |
8 ม.ค. 2563 |
D11000063110081 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
36,808.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0363 |
8 ม.ค. 2563 |
F11020163580008 |
กองคลัง |
นางภริดา |
ค่าธรรมเนียมเครื่องรูดบัตร |
-
|
809.36
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0362 |
8 ม.ค. 2563 |
F11020063540002 |
กองคลัง |
น.ส.บุษบา |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
-
|
7,140.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0361 |
8 ม.ค. 2563 |
D110000636110091 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อกล้องพร้องติดตั้ง |
12,198.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1330 |
8 ม.ค. 2563 |
D33000063110053 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
83,219.25
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1329 |
8 ม.ค. 2563 |
D13000063180005 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ดารัณ |
ค่าจ้างซ่อมแซมโปรเจคเตอร์ |
-
|
39,162.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1328 |
8 ม.ค. 2563 |
D13000063180006 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ดารัณ |
ค่าจั้างซ่อมแซม |
-
|
18,618.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1327 |
8 ม.ค. 2563 |
D13000063110011 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ดารัณ |
ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ |
-
|
5,545.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1326 |
8 ม.ค. 2563 |
F32000063830004 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ธีรโชติ |
ค่าเดินทางไปราชการ |
6,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1325 |
8 ม.ค. 2563 |
D32000063130003 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าเช่ารถปรับอากาศ |
2,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1324 |
8 ม.ค. 2563 |
F32000063880003 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ธีรโชติ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
10,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1323 |
8 ม.ค. 2563 |
D32000063120009 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจัดซื้อเหรียญรางวัล |
-
|
-
|
3,900.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1322 |
8 ม.ค. 2563 |
D32000063110074 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
16,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1321 |
8 ม.ค. 2563 |
D32000063120016 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจ้างดูแลระบบ |
-
|
14,844.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1320 |
8 ม.ค. 2563 |
F11040063520098 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ทิพยรัตน์ |
ค่าตอบแทนนักศึกษา |
-
|
18,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0360 |
7 ม.ค. 2563 |
D11000063130014 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ทิชากร |
ค่าเช่ารถปรับอากาศ |
-
|
39,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0359 |
7 ม.ค. 2563 |
D11000063110087 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นายเชาวน์ |
ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน |
-
|
16,734.80
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0358 |
7 ม.ค. 2563 |
D11000063120106 |
งานประชาสัมพันธ์ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างลงสื่อประชาสัมพันธ์ฯ |
64,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0357 |
7 ม.ค. 2563 |
D11000063180014 |
กองกลาง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ |
-
|
5,885.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1319 |
7 ม.ค. 2563 |
F11050063820006 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นายประพร |
ค่าเบี้ยเลี้ยง |
-
|
-
|
15,200.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1318 |
7 ม.ค. 2563 |
F11070063820035 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
-
|
300.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1317 |
7 ม.ค. 2563 |
D51000063110007 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
น.ส.กตัญญู |
ค่าจัดซื้อผ้าต่วน |
-
|
-
|
3,852.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1316 |
7 ม.ค. 2563 |
D51000063110008 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
น.ส.กตัญญู |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
-
|
4,899.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1315 |
7 ม.ค. 2563 |
D34000063110014 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
ค่าจัดวื้อวัสดุ |
-
|
24,640.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1314 |
7 ม.ค. 2563 |
D33000063110048 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจัดวื้อวัสดุ |
-
|
7,995.04
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1313 |
7 ม.ค. 2563 |
D33000063180001 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ |
-
|
6,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1312 |
7 ม.ค. 2563 |
D33000063120014 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าล้างทำความสะอาด |
-
|
12,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1310 |
7 ม.ค. 2563 |
D33000063120011 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจ้างทำป้าย |
-
|
2,568.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1311 |
7 ม.ค. 2563 |
D33000063110052 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
8,797.54
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0356 |
7 ม.ค. 2563 |
F11020063520069 |
กองคลัง |
น.ส.ยุภาลัย |
ค่าเช่าบ้าน |
20,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|