|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
1281 |
6 ม.ค. 2563 |
F71010063550010 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราถรณ์ |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
-
|
631.25 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1280 |
6 ม.ค. 2563 |
F11050063520006 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นายกิติณํฐฐ์ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
-
|
1,500.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1279 |
6 ม.ค. 2563 |
F11050063520005 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.พรทิพย์ |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
-
|
900.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1278 |
6 ม.ค. 2563 |
F32000063820011 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.สุรภา |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
2,800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1277 |
6 ม.ค. 2563 |
F32000063820010 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ดร.ชลธิชา |
ค่าอาหารว่าง |
-
|
1,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1276 |
6 ม.ค. 2563 |
D32000063110071 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ |
-
|
20,865.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1275 |
6 ม.ค. 2563 |
F32000063570003 |
คณะวิทยาการจัดการ |
นายสุรเชษฐ |
นายสุรเชษฐ์ |
-
|
-
|
4,450.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1274 |
6 ม.ค. 2563 |
D32000063110072 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสร |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
1,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1273 |
6 ม.ค. 2563 |
D15000063180003 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
นางพรรณิกุล |
ค่าจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ |
-
|
11,589.17
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1272 |
6 ม.ค. 2563 |
F14000063820011 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นายเทอดพร |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
9,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1271 |
6 ม.ค. 2563 |
F40000063820003 |
งานบัณฑิตศึกษา |
น.ส.พรพิมล |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
-
|
28,800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1270 |
6 ม.ค. 2563 |
F40000063820004 |
งานบัณฑิตศึกษา |
น.ส.พรพิมล |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
7,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1269 |
6 ม.ค. 2563 |
D33000063110056 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าคืนเงินยืมจัดซื้อถ้วยรางวัล |
-
|
-
|
2,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1268 |
6 ม.ค. 2563 |
D33000063110051 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าคืนเงินยืมจัดซื้อวัสดุ |
1,270.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1267 |
6 ม.ค. 2563 |
D33000063110055 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจัดวื้อวัสดุ |
1,600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1266 |
6 ม.ค. 2563 |
D33000063120012 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
1,480.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1265 |
6 ม.ค. 2563 |
F31000063520035 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
น.ส.ปนัดดา |
ค่าอาหารว่าง |
930.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0353 |
6 ม.ค. 2563 |
D11000063180013 |
งานยานพาหนะ |
นายเชาวน |
ค่าจ้างซ่อมแวมรถยนต์ |
-
|
10,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0352 |
6 ม.ค. 2563 |
D11000063150007 |
กองคลัง |
น.ส.อุมาพร |
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ |
-
|
304,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0351 |
6 ม.ค. 2563 |
D11000063120102 |
งานประชาสัมพันธ์ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างสื่อประชาสัมพันธ์ |
66,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0350 |
6 ม.ค. 2563 |
D11000063110093 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์ |
-
|
-
|
11,556.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0348 |
6 ม.ค. 2563 |
D11000063120093 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างบริการซักอบรีด |
-
|
-
|
24,944.38 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0348 |
6 ม.ค. 2563 |
D11000063110085 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดวื้อวัสดุ |
-
|
4,280.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0347 |
6 ม.ค. 2563 |
D11000063110086 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดอุปกรณ์ไฟฟ้า |
-
|
-
|
19,260.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0346 |
6 ม.ค. 2563 |
D11000063110088 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน |
-
|
-
|
17,194.90 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0345 |
6 ม.ค. 2563 |
D11000063110092 |
สระว่ายน้ำ |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ปะปา |
-
|
-
|
150.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0344 |
6 ม.ค. 2563 |
D11000063120049 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างจัดซื้อชุดกีฬา |
-
|
-
|
6,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0343 |
6 ม.ค. 2563 |
D11000063120105 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
-
|
2,019.20
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0342 |
6 ม.ค. 2563 |
D11000063120096 |
สระว่ายน้ำ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างเช็คระบบสระว่ายน้ำ |
-
|
-
|
6,420.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0341 |
6 ม.ค. 2563 |
D11000063120104 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
-
|
4,382.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|