|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
ส่ง0308 |
23 ธ.ค. 2562 |
F0000063550060 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
1,068.93
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0307 |
23 ธ.ค. 2562 |
F00000063550061 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
533.93
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1175 |
21 ธ.ค. 2562 |
D31000063110032 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
น.ส.สายชล |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
19,392.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1174 |
21 ธ.ค. 2562 |
D31000063110034 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
น.ส.สายชล |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
10,560.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1173 |
21 ธ.ค. 2562 |
D31000063110035 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
น.ส.สายชล |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
17,088.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1172 |
21 ธ.ค. 2562 |
D31000063110037 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
น.ส.สายชล |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
17,088.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1171 |
21 ธ.ค. 2562 |
D31000063110014 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
น.ส.สายชล |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
19,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1170 |
21 ธ.ค. 2562 |
D31000063110028 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.ดร.ชนะ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
7,488.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1169 |
21 ธ.ค. 2562 |
F32000063830002 |
คณะวิทยาการจัดการ |
นางฐิติภา |
ค่าเดินทางไปราชการ |
16,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1168 |
21 ธ.ค. 2562 |
F32000063880002 |
คณะวิทยาการจัดการ |
นางฐิติภา |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
28,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1167 |
21 ธ.ค. 2562 |
F32000063820009 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.พรเพ็ญ |
ค่าที่พักนักศึกษา |
-
|
-
|
20,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1166 |
21 ธ.ค. 2562 |
F32000063820007 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.รจนา |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
-
|
16,800.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
1165 |
21 ธ.ค. 2562 |
F32000063530002 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.สุนิสา |
ค่าเดินทางไปราชการ |
-
|
-
|
7,275.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0306 |
21 ธ.ค. 2562 |
F11020163580007 |
กองคลัง |
นางภริดา |
ค่าธรรมเนียมการศึกษา |
-
|
29,800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0305 |
21 ธ.ค. 2562 |
D11000063120003 |
กองคลัง |
นายวรศักดิ์ |
ค่าจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมสารสนเทศ |
-
|
318,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0304 |
21 ธ.ค. 2562 |
D11000063110059 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
106,716.45
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0303 |
21 ธ.ค. 2562 |
D11000063110060 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก |
-
|
108,936.70
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0302 |
21 ธ.ค. 2562 |
11000063110061 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
3,135.10
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0301 |
21 ธ.ค. 2562 |
D11000063110064 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อแผ่นป้ายสีอคิลิค |
-
|
5,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0300 |
21 ธ.ค. 2562 |
D11000063110066 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
2,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0299 |
21 ธ.ค. 2562 |
D11000063110069 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
22,470.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0298 |
21 ธ.ค. 2562 |
D11000063110073 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดวัสดุ |
-
|
34,240.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0297 |
21 ธ.ค. 2562 |
D11000063110074 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อหนังสือ |
-
|
540.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0296 |
21 ธ.ค. 2562 |
D11000063110076 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุแม่บ้าน |
-
|
-
|
4,399.84 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0295 |
21 ธ.ค. 2562 |
D11000063120075 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างทำป้ายไวนิล |
-
|
3,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0294 |
21 ธ.ค. 2562 |
D11000063120085 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างซักอบรีด |
-
|
-
|
26,751.61 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0293 |
21 ธ.ค. 2562 |
D11000063120092 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
-
|
6,484.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0292 |
21 ธ.ค. 2562 |
D11000063120086 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนรวม |
-
|
100,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0291 |
21 ธ.ค. 2562 |
D11000063120090 |
งานสารบรรณ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างทำตรายาง |
-
|
1,348.20
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0290 |
21 ธ.ค. 2562 |
D11000063130012 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
นายเชาวน์ |
ค่าเช่าอุปกรณ์การแสดง |
-
|
25,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|