ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

4149 11 ส.ค. 2563 F74000063510011 ศูนย์บ่มเพาะ เปมิกา ค่าจ้างชั่วคราว - - 59,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1087 11 ส.ค. 2563 d11000063170019 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ฯงวดที่1 296,550.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1086 11 ส.ค. 2563 D11000063130076 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าเช่าอุปกรณ์เครือข่ายจัดเก็บฯ - 211,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1085 11 ส.ค. 2563 D11000063120353 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าถ่ายเอกสาร - 3,450.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1084 11 ส.ค. 2563 D11000063120345 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างซักเครื่องนอนห้องพยาบาล - 1,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1083 11 ส.ค. 2563 d11000063120344 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างจัดกระบอกน้ำสเตนเลสฯ - - 16,050.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1082 11 ส.ค. 2563 D11000063120342 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าถ่ายเอกสาร - - 6,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1081 11 ส.ค. 2563 D11000063120335 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างเดินสายสัญญาณกล้องฯ - 58,850.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1080 11 ส.ค. 2563 D11000063120339 สระว่ายน้ำ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างบริการตรวจเช็คระบบสระว่ายน้ำ - 6,420.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1079 11 ส.ค. 2563 D11000063110259 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นายเชาวน์ ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน - 19,772.53 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1078 11 ส.ค. 2563 D11000063110260 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นายเชาวน์ ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน - 2,439.60 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1077 11 ส.ค. 2563 D11000063110264 กองกลาง น.ส.ทิชากร ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน - 15,360.92 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1076 11 ส.ค. 2563 D11000063110270 กองนโยบายและแผน น.ส.ทิชากร ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน - 5,130.65 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1075 11 ส.ค. 2563 D11000063110286 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน - 1,228.02 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1074 11 ส.ค. 2563 D11000063110285 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ทิชากร ค่าซื้อวัสดุ - - 7,564.90 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1073 11 ส.ค. 2563 D11000063110282 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าซื้อธงสัญลักษณ์ - 2,407.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1072 11 ส.ค. 2563 D11000063110281 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าซื้อวัสดุงานช่าง - 11,989.35 - ผ่านการตรวจสอบ
4143 11 ส.ค. 2563 F33000063570023 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 4,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4145 11 ส.ค. 2563 F33000063570025 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4156 10 ส.ค. 2563 D33000063110166 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ซื้อวัสดุ - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4155 10 ส.ค. 2563 D40010063110001 งานบัณฑิตศึกษา น.ส.พรพิมล ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร - 5,243.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4154 10 ส.ค. 2563 D13000063110052 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน ส.ค.63 - 5,305.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4153 10 ส.ค. 2563 D35000063130007 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าเช่ารถยนต์ 5,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4152 10 ส.ค. 2563 D51000063110045 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน น.ส.กตัญญู ซื้อวัสดุ 13,375.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1071 10 ส.ค. 2563 D11000063120343 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าจ้างบริการสื่อการเรียนภาษาอังกฤษ 840,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1070 10 ส.ค. 2563 D11000063120350 งานยานพาหนะ นายเชาวน์ ค่าซ่อมแซมรถยนต์ 1,900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1069 10 ส.ค. 2563 D11000063120349 งานยานพาหนะ นายเชาวน์ ค่าซ่อมแซมรถยนต์ 3,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1068 10 ส.ค. 2563 D11000063120351 งานยานพาหนะ นายเชาวน์ ค่าซ่อมแซมรถยนต์ 1,900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1067 10 ส.ค. 2563 D11000063110283 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าซื้อวัสดุ 1,995.55 - - ผ่านการตรวจสอบ
4133 10 ส.ค. 2563 D35000063120026 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา จ้างปฏิบัติงานดูแลแปลงสมุนไพร 9,300.00 - - ผ่านการตรวจสอบ