|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
4066 |
11 ส.ค. 2565 |
F3308065560011 |
โรงเรียนสาธิต |
ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
24,300.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
4065 |
11 ส.ค. 2565 |
F13000065520007 |
ศูนย์ภาษา |
น.ส.จันทนา |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
3,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
4064 |
11 ส.ค. 2565 |
F13000065520008 |
ศูนย์ภาษา |
น.ส.จันทนา |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
3,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
4063 |
11 ส.ค. 2565 |
F11040065570013 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
900.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
4062 |
11 ส.ค. 2565 |
F11040065570012 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
900.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
4061 |
11 ส.ค. 2565 |
F11040065820531 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
105.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
4060 |
11 ส.ค. 2565 |
F61000065520017 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย |
-
|
600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1333 |
11 ส.ค. 2565 |
D11050065120042 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
-
|
500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1332 |
11 ส.ค. 2565 |
D11050065120041 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
-
|
780.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1331 |
11 ส.ค. 2565 |
D11050065120040 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าจ้างศิลปิน |
-
|
30,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1330 |
11 ส.ค. 2565 |
D11000065130051 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าเช่าระบบบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต |
-
|
95,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1329 |
11 ส.ค. 2565 |
D11000065130050 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าเช่าระบบบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต |
-
|
95,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1328 |
11 ส.ค. 2565 |
D11060565120027 |
งานยานพาหนะ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างซ่อมแซมรถบัส |
-
|
31,008.60
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1327 |
11 ส.ค. 2565 |
D11010465120130 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
1,045.82
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1326 |
11 ส.ค. 2565 |
D11010465120129 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
9,157.13
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1325 |
11 ส.ค. 2565 |
D11010165110013 |
งานสารบรรณ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าซื้อวัสดุ |
-
|
49,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1324 |
11 ส.ค. 2565 |
D11050065120039 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
-
|
144.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1323 |
11 ส.ค. 2565 |
F00000065550204 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าน้ำประปา |
111,682.85
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
4059 |
10 ส.ค. 2565 |
D32000065110063 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ค่าซื้อวัสดุ |
-
|
629.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
4058 |
10 ส.ค. 2565 |
D33000065110127 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าซื้อวัสดุ |
-
|
309.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
4057 |
10 ส.ค. 2565 |
D33000065110126 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าซื้อวัสดุ |
2,100.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
4056 |
10 ส.ค. 2565 |
D33000065120046 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
-
|
1,890.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
4055 |
10 ส.ค. 2565 |
D33000065110125 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าซื้อวัสดุ |
20,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
4054 |
10 ส.ค. 2565 |
D32000065120073 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการประชุม |
300.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
4053 |
10 ส.ค. 2565 |
D32000065120067 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ค่าจ้างตรวจโควิด-19 |
3,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
4052 |
10 ส.ค. 2565 |
D32000065120064 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ค่าป้ายไวนิล |
1,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
4051 |
10 ส.ค. 2565 |
D32000065120057 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ค่าจ้างตรวจโควิด-19 |
3,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
4050 |
10 ส.ค. 2565 |
D32000065110054 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ค่าป้ายไวนิล |
1,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
4049 |
10 ส.ค. 2565 |
F32000065870057 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ดร.พิชิต |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
14,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
4048 |
10 ส.ค. 2565 |
F32000065870056 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.จณิสตา |
ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
4,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|