ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3388 29 มิ.ย. 2563 F33000063560036 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 8,850.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0897 29 มิ.ย. 2563 d11000063180019 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ - 8,239.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0896 29 มิ.ย. 2563 D11000063120286 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าป้าย ปชส. - - 5,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0895 29 มิ.ย. 2563 D11000063110210 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าซื้อครุภัณฑ์ - 22,256.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0894 29 มิ.ย. 2563 D11000063110218 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่าซื้อวัสดุฝึก - 82,748.45 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0893 29 มิ.ย. 2563 D11000063110219 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่าซื้อวัสดุรายวิชา - 83,406.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0892 29 มิ.ย. 2563 D11000063110208 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าซื้อครุภัณฑ์ - 9,095.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0891 29 มิ.ย. 2563 D11000063110209 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าซื้อวัสดุ - 3,745.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3406 29 มิ.ย. 2563 D33000063110145 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุ 1,219.80 - - ผ่านการตรวจสอบ
3405 29 มิ.ย. 2563 F11030063820006 กองนโยบายและแผน น.ส.จารุดา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 540.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3404 29 มิ.ย. 2563 F11030063520011 กองนโยบายและแผน น.ส.วาสนา. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 540.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3393 26 มิ.ย. 2563 F33000063530004 คณะศึกษาศาสตร์ รศ.ฉัตรชนก ค่าเดินทางไปราชการ - - 4,284.00 ผ่านการตรวจสอบ
3403 26 มิ.ย. 2563 F71010063550020 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าโทรศัพท์ - 527.51 - ผ่านการตรวจสอบ
3389 26 มิ.ย. 2563 F71010063550026 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าน้ำปะปา - 1,375.67 - ผ่านการตรวจสอบ
3390 26 มิ.ย. 2563 F71010063550025 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าไฟฟ้า - 24,689.60 - ผ่านการตรวจสอบ
3392 26 มิ.ย. 2563 F71010063550023 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าน้ำปะปา - 4,836.83 - ผ่านการตรวจสอบ
3391 26 มิ.ย. 2563 F71010063550024 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าไฟฟ้า - 24,409.44 - ผ่านการตรวจสอบ
3401 26 มิ.ย. 2563 F61000063520013 งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) น.ส.ยุพาพร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 180.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3402 26 มิ.ย. 2563 F61000063520012 งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) น.ส.ยุพาพร ค่าเบี้ยประชุม - 10,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3385 26 มิ.ย. 2563 F51000063820023 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน วรรณธิดา รักษากุล ค่าเบี้ยประชุม - 12.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3382 26 มิ.ย. 2563 F11030463820004 สำนักงานอธิการบดี รัชนี เวียงสิมา ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา - 110.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3381 26 มิ.ย. 2563 F11040063820341 กองบริหารงานบุคคล รัตนาภรณ์ ผานิจ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3383 26 มิ.ย. 2563 F11030063520010 กองนโยบายและแผน วานา ลักขะนัติ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 750.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3384 26 มิ.ย. 2563 F51000063520091 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน พันธ์ุศิริ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม - 45.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0890 24 มิ.ย. 2563 F00000063550173 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 356.31 - ผ่านการตรวจสอบ
3380 24 มิ.ย. 2563 F16000063570117 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย - 35,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3379 24 มิ.ย. 2563 F16000063570116 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย - 35,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3378 24 มิ.ย. 2563 D13000063110029 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 23,283.20 - - ผ่านการตรวจสอบ
3377 24 มิ.ย. 2563 D13000063110030 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อหูฟังคอมพิวเตอร์ 35,952.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0889 24 มิ.ย. 2563 D11000063130065 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ