ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

4649 30 ส.ค. 2563 D51000063110058 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน น.ส.กตัญญู จัดซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ 6,387.90 - - ผ่านการตรวจสอบ
4644 28 ส.ค. 2563 F74000063530001 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา คชจ.เดินทางไปราชการ - - 9,240.00 ผ่านการตรวจสอบ
4643 28 ส.ค. 2563 F11040063820438 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4642 28 ส.ค. 2563 F11040063520162 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4641 28 ส.ค. 2563 F11040063820436 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4640 28 ส.ค. 2563 F11040063820437 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1213 28 ส.ค. 2563 D11000063120347 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด - 105,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4648 28 ส.ค. 2563 F14000063820023 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม น.ส.สำราญ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 3,780.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4647 28 ส.ค. 2563 D514000063110060 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4646 28 ส.ค. 2563 D51000063180006 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน น.ส.กตัญญู ค่าจ้างซ่อมป้าย - 23,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4645 28 ส.ค. 2563 D51000063130009 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน น.ส.กตัญญู ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 19,260.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1212 28 ส.ค. 2563 F0000063550212 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1211 28 ส.ค. 2563 D11000063170022 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าจ้างปรับปรุงงานอาคาร 872,100.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1210 28 ส.ค. 2563 D11000063110325 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 51,213.41 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1209 28 ส.ค. 2563 D11000063110316 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย - 16,545.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1208 28 ส.ค. 2563 D11000063120380 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำป้ายไวนิล - - 7,600.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1207 28 ส.ค. 2563 D11000063120377 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างซ่อมบำรุงศูนย์ออกกำลังกาย - 30,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1206 28 ส.ค. 2563 D11000063110323 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ - 34,859.96 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1205 28 ส.ค. 2563 D11000063120383 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย น.ส.ทิชากร ค่าจัดทำตรายาง - 941.60 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1204 28 ส.ค. 2563 D11000063120382 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย น.ส.ทิชากร ค่าจัดทำตรายาง - 2,600.10 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1203 28 ส.ค. 2563 D11000063110326 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อเชือกขาว - - 1,391.00 ผ่านการตรวจสอบ
4639 28 ส.ค. 2563 F31000063550010 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าโทรศัพท์ 167.99 - - ผ่านการตรวจสอบ
4637 28 ส.ค. 2563 D31000063120063 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์ 4,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4636 28 ส.ค. 2563 F40000063520044 งานบัณฑิตศึกษา น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1202 28 ส.ค. 2563 F0000063550211 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 533.93 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1201 28 ส.ค. 2563 F0000063550210 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 236.50 - - ผ่านการตรวจสอบ
4635 28 ส.ค. 2563 D11000063120393 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 2,436.60 - ผ่านการตรวจสอบ
4634 28 ส.ค. 2563 F34000063820039 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.วัทนาพร ค่าสมาชิกเครือข่ายความจำ - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4633 28 ส.ค. 2563 F34000063560053 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 7,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4632 28 ส.ค. 2563 F34000063560052 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 9,840.00 - ผ่านการตรวจสอบ