|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
ส่ง1005 |
23 ก.ค. 2564 |
D11000064110260 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน |
-
|
497.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1004 |
23 ก.ค. 2564 |
D11000064110259 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าซื้อธงสัญลักษณ์ |
-
|
856.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1003 |
23 ก.ค. 2564 |
D11000064110258 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าซื้อวัสดุงานช่าง |
-
|
480.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1002 |
23 ก.ค. 2564 |
D11000064110256 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน |
-
|
54.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1001 |
23 ก.ค. 2564 |
D11000064110255 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน |
-
|
53.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1000 |
23 ก.ค. 2564 |
D11000064110254 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน |
-
|
25.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0999 |
23 ก.ค. 2564 |
F0000064550185 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าไฟฟ้า |
749,098.30
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0998 |
23 ก.ค. 2564 |
F0000064550184 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าไฟฟ้า |
5,013.77
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0997 |
23 ก.ค. 2564 |
F0000064550182 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าไฟฟ้า |
-
|
268,756.56
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0996 |
21 ก.ค. 2564 |
D11000064110263 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
-
|
300.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0995 |
21 ก.ค. 2564 |
D11000064120325 |
กองคลัง |
น.ส.ชฎาทิพย์ |
จ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบฯ |
-
|
641,978.82
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0994 |
21 ก.ค. 2564 |
D11000064120326 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
จ้างซ่อมแซมผนังกระจก อาคาร 36 |
-
|
154,322.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0993 |
21 ก.ค. 2564 |
D11000064120322 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
จ้างป้องกันและกำจัดปลวก |
-
|
23,272.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0992 |
21 ก.ค. 2564 |
D11000064120323 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
น.ส.ทิชากร |
ค่ราถ่ายเอกสสาร |
-
|
7,804.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0991 |
21 ก.ค. 2564 |
D11000064120321 |
งานยานพาหนะ |
น.ส.ทิชากร |
จ้างซ่อมแซมหลังคาห้องกำเนิดไฟฟ้า |
-
|
3,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0990 |
21 ก.ค. 2564 |
D11000064110269 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ทิชากร |
ซื้อไม้ยูคาและตะปู |
-
|
1,950.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0989 |
21 ก.ค. 2564 |
D11000064130071 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ทิชากร |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอสการ |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0988 |
21 ก.ค. 2564 |
D11000064110267 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
น.ส.ทิชากร |
ค่าวัสดุ |
-
|
156,707.92
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3517 |
21 ก.ค. 2564 |
D33000064110158 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
68,070.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3516 |
21 ก.ค. 2564 |
D33000064120025 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
จ้างทำหนังสือคู่มือนักเรียน |
-
|
19,458.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3515 |
21 ก.ค. 2564 |
D33000064110161 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าวัสกุ |
-
|
20,520.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3514 |
21 ก.ค. 2564 |
D32000064110160 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ค่าวัสดุฝึก |
-
|
7,677.25
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3513 |
21 ก.ค. 2564 |
D32000064110173 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ค่าวัสดุฝึก |
-
|
191.53
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3512 |
21 ก.ค. 2564 |
D32000064110184 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ค่าวัสดุฝึก |
-
|
192.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3511 |
21 ก.ค. 2564 |
D32000064110183 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ค่าวัสดุฝึก |
-
|
192.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3510 |
21 ก.ค. 2564 |
D32000064110188 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ค่าวัสดุฝึก |
-
|
192.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3509 |
21 ก.ค. 2564 |
D32000064110187 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ค่าวัสดุฝึก |
-
|
7,680.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3504 |
21 ก.ค. 2564 |
D34000064120035 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
จ้างซ่อมกลองแขก |
45,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3499 |
21 ก.ค. 2564 |
D13000064110041 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ศิโรธร |
ซื้อสื่อสารสนเทศ |
50,702.10
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
3505 |
21 ก.ค. 2564 |
F34000064520039 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายสันติภูมิ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
15,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|