ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2566


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

รับ1749 15 ก.พ. 2566 F32000066820021 คณะวิทยาการจัดการ อ.ศิริเกศ ค่าตอบแทนวิทยากร - 12,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1748 15 ก.พ. 2566 D32000066120029 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นภัสสร ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร - 3,060.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1747 15 ก.พ. 2566 D32000066120028 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นภัสสร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 1,192.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1746 15 ก.พ. 2566 F34000066820010 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ วิรัตน์ ค่าตอบแทนวิทยากร 150,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1745 15 ก.พ. 2566 F00000066820253 กองบริหารงานบุคคล รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 315.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1744 15 ก.พ. 2566 F11040066820252 กองบริหารงานบุคคล รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0479 15 ก.พ. 2566 F00000066550067 กองคลัง กุลพัชร ค่าโทรศัพท์ 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0478 15 ก.พ. 2566 F00000066550068 กองคลัง กุลพัชร ค่าโทรศัพท์ 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1741 15 ก.พ. 2566 F11070066820074 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 18,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1740 15 ก.พ. 2566 F11070066820075 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1739 15 ก.พ. 2566 F11070066820068 กองพัฒนานักศึกษา ณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 595.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1738 15 ก.พ. 2566 F11070066820067 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 22,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1737 15 ก.พ. 2566 F11070066820076 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 17,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0477 15 ก.พ. 2566 D11050066120018 กองพัฒนานักศึกษา กุลพัชร ค่าถ่ายเอกสาร - 337.50 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1736 15 ก.พ. 2566 D11050066130005 กองพัฒนานักศึกษา กุลพัชร ค่าเช่าชุดไทย - 19,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1734 15 ก.พ. 2566 F11040066820254 กองบริหารงานบุคคล รัชณีวรรณ ค่าตอบแทนวิทยากร - 3,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1736 15 ก.พ. 2566 F11050066830004 กองพัฒนานักศึกษา นายประพร ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - 216,835.72 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0476 15 ก.พ. 2566 D11010466110013 งานอาคารสถานที่ น.ส.ภัทรศยา ค่าวัสดุ 17,647.60 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0475 15 ก.พ. 2566 D11010466110012 งานอาคารสถานที่ นายนันทพล ซื้อวัสดุ 1,512.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0474 15 ก.พ. 2566 F00000066550065 กองคลัง กุลพัชร ค่าโทรศัพท์ 107.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0473 15 ก.พ. 2566 F00000066550066 กองคลัง กุลพัชร ค่าโทรศัพท์ 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1727 14 ก.พ. 2566 F11040066820251 กองบริหารงานบุคคล รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 31,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1733 14 ก.พ. 2566 F73000066820011 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป วารุณี ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 8,410.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1732 14 ก.พ. 2566 F31000066820033 คณะวิทยาศาสตร์ อ.สุชาดา ค่าตอบแทนวิทยากร 4,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1731 14 ก.พ. 2566 F31000066820034 คณะวิทยาศาสตร์ อ.สุชาดา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6,840.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1730 14 ก.พ. 2566 F11060566820004 งานยานพาหนะ สุกัญญา ค่าต่อประกันรถยนต์ - 3,437.91 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1729 14 ก.พ. 2566 F11050066820007 กองพัฒนานักศึกษา ปราณี ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 30,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1728 14 ก.พ. 2566 F11050066820008 กองพัฒนานักศึกษา ปราณี ค่าตอบแทนวิทยากร - 1,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1726 14 ก.พ. 2566 F13000066820005 สำนักวิทยบริการ จันทนา ค่าตอบแทนวิทยากร 8,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1725 14 ก.พ. 2566 F17000066830001 สำนักงานตรวจสอบภายใน ยุภาลัย ค่าเบี้ยเลี้ยง - 3,360.00 - ผ่านการตรวจสอบ