ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2566


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0146 28 พ.ย. 2565 D11010466120025 กองคลัง ทิชากร ค่าจ้างซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล อาคาร 4 - 420,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0145 28 พ.ย. 2565 D11010466120024 กองคลัง ทิชากร ค่าซ่อมแซมหอส้มตำ - 197,759.23 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0144 28 พ.ย. 2565 D11010466120023 กองคลัง ทิชากร ค่าจ้างปรับปรุงหลังคา สระว่ายน้ ำ - 390,982.81 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0143 28 พ.ย. 2565 D11010466120022 กองคลัง ทิชากร ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร - 5,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0142 28 พ.ย. 2565 D11010466120021 กองคลัง ทิชากร ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ - 3,477.50 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0544 28 พ.ย. 2565 F33000066560011 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0141 28 พ.ย. 2565 F00000066550031 กองคลัง ทิชากร ค่าโทรศัพท์ 587.43 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0140 28 พ.ย. 2565 F00000066550030 กองคลัง ทิชากร ค่าโทรศัพท์ 426.93 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0139 28 พ.ย. 2565 F00000066550029 กองคลัง ทิชากร ค่าโทรศัพท์ 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0138 28 พ.ย. 2565 F00000066550028 กองคลัง ทิชากร ค่าโทรศัพท์ 1,598.67 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0136 28 พ.ย. 2565 F00000066550032 กองคลัง ทิชากร ค่าโทรศัพท์ - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0137 28 พ.ย. 2565 F00000066550027 กองคลัง ทิชากร ค่าโทรศัพท์ 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0135 28 พ.ย. 2565 F00000066550033 กองคลัง ทิชากร ค่าโทรศัพท์ 533.93 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0134 28 พ.ย. 2565 F00000066550023 กองคลัง ทิชากร ค่าไฟฟ้า 1,117,184.76 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0133 28 พ.ย. 2565 D11070066130002 กองคลัง ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0543 25 พ.ย. 2565 D13000066110010 สำนักวิทยบริการ น.ส.ศิโรธร จัดหาโปรแกรมสนับสนุนการบริการงานออนไลน์ - 400,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0542 25 พ.ย. 2565 D13000066180001 สำนักวิทยบริการ น.ส.ศิโรธร จ้างซ่อมเคริื่องพิมพ์ - 26,380.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0541 25 พ.ย. 2565 D13000066120004 สำนักวิทยบริการ น.ส.ศิโรธร ค่าจ้างบำรุงดูและรักษาอุปกรณ์เคริือข่ายและเครื่องพิมพ์ - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0540 25 พ.ย. 2565 D13000066110012 สำนักวิทยบริการ น.ส.ศิโรธร ซื้อวัสดุ - 44,811.60 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0539 25 พ.ย. 2565 D33000066110037 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าวัสดุฝึก - 90,943.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0132 25 พ.ย. 2565 F71030066540003 กองคลัง นายสัมฤทธิ์ ค่าล่วงเวลา - 780.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0538 25 พ.ย. 2565 F11040066820110 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 315.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0537 25 พ.ย. 2565 F11040066820109 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0536 25 พ.ย. 2565 F11040066820108 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 315.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0535 25 พ.ย. 2565 F11040066820107 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0534 25 พ.ย. 2565 F11040066820106 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 315.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0533 25 พ.ย. 2565 F11040066820105 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0532 25 พ.ย. 2565 F11040066820104 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง - 1,890.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0531 25 พ.ย. 2565 F11040066820103 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 5,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0131 25 พ.ย. 2565 D11010366120002 กองคลัง ทิชากร ค่าติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ - 45,760.00 - ผ่านการตรวจสอบ