|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
รับ0281 |
4 พ.ย. 2565 |
D13000066110005 |
สำนักวิทยบริการ |
ศิโรธร |
ค่าครุภัณฑ์ |
-
|
27,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0280 |
4 พ.ย. 2565 |
F11050066570001 |
กองพัฒนานักศึกษา |
ธัญญาลักษณ์ |
ทุนการศึกษา |
-
|
-
|
55,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0279 |
4 พ.ย. 2565 |
D32000066110016 |
คณะวิทยาการจัดการ |
นภัสสร |
ค่าครุภัณฑ์ |
420,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0278 |
4 พ.ย. 2565 |
F32000066520002 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ดร.ดวงพร |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
8,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0277 |
4 พ.ย. 2565 |
F32000066520001 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ดร.ดวงพร |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
3,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0073 |
3 พ.ย. 2565 |
F11020066520023 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน |
-
|
10,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0072 |
3 พ.ย. 2565 |
F00000066550015 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค.65 |
-
|
875.17
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0071 |
3 พ.ย. 2565 |
F00000066550014 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าโทรศัพท์ เดือน ต.ค.65 |
802.50
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0070 |
3 พ.ย. 2565 |
F00000066550013 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าน้ำประปา เดือน ต.ค.65 |
106,376.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0276 |
3 พ.ย. 2565 |
F35000066520001 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
น.ส.วิลาวัลย์ |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง |
2,880.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0069 |
3 พ.ย. 2565 |
F11020166540004 |
กองคลัง |
ศุภจักร |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
143,900.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0068 |
3 พ.ย. 2565 |
F11020166540005 |
กองคลัง |
ศุภจักร |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
147,100.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0067 |
3 พ.ย. 2565 |
F11020166540006 |
กองคลัง |
ศุภจักร |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
123,560.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0275 |
3 พ.ย. 2565 |
F11030066520003 |
กองนโยบายและแผน |
น.ส.วาสนา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
525.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0274 |
3 พ.ย. 2565 |
F11070066820022 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
525.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0273 |
3 พ.ย. 2565 |
F11070066820021 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
5,225.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0272 |
3 พ.ย. 2565 |
F110500696580004 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นายอาณัติ |
ค่าประกันอุบัติเหตุ |
-
|
578,955.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0271 |
3 พ.ย. 2565 |
F71010066550002 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าไฟฟ้า |
-
|
65,021.05
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0270 |
3 พ.ย. 2565 |
D33000066110030 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อาภาภรณ์ |
ค่าถ้วยรางวัล |
-
|
6,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0265 |
3 พ.ย. 2565 |
D33000066110031 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
20,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0269 |
3 พ.ย. 2565 |
F33000066560007 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าสอน |
-
|
148,800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0268 |
3 พ.ย. 2565 |
F33000066870002 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
42,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0267 |
3 พ.ย. 2565 |
F33000066820001 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
40,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0266 |
3 พ.ย. 2565 |
D33000066110033 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุฝึก |
-
|
8,160.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0065 |
3 พ.ย. 2565 |
D11030466120001 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าของที่ระลึก |
-
|
4,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0264 |
2 พ.ย. 2565 |
F34000066520018 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.จิรภา |
ค่าตอบแทนการเขียนผลงาน |
-
|
15,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0263 |
2 พ.ย. 2565 |
F34000066520017 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.จิรภา |
ค่าตอบแทนการเขียนผลงาน |
-
|
25,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0064 |
2 พ.ย. 2565 |
F11020066520021 |
กองคลัง |
พัชรี |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
1,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0063 |
2 พ.ย. 2565 |
D11070066120001 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
น.ส.ทิชากร |
ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม |
-
|
3,410.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0262 |
2 พ.ย. 2565 |
D32000066120005 |
คณะวิทยาการจัดการ |
นภัสสร |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
-
|
17,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|