|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
ส่ง0803 |
17 ก.ค. 2567 |
F00000067550144 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าไฟฟ้า มี.ค.2567 |
350,346.08
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0804 |
17 ก.ค. 2567 |
F00000067550145 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าไฟฟ้า มี.ค. 2567 |
235,643.81
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3685 |
17 ก.ค. 2567 |
D31000067120053 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ |
747.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3684 |
17 ก.ค. 2567 |
D31000067120049 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ |
850.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3683 |
17 ก.ค. 2567 |
D31000067130035 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าเช่ารถปรับอากาศ |
8,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3682 |
17 ก.ค. 2567 |
D31000067130034 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าเช่ารถปรับอากาศ |
5,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0802 |
17 ก.ค. 2567 |
D11010167110010 |
งานสารบรรณ |
ภัทรศยา |
ค่าวัสดุ |
-
|
10,900.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0801 |
17 ก.ค. 2567 |
D11040067120018 |
งานสารบรรณ |
ภัทรศยา |
ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ |
-
|
5,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0800 |
17 ก.ค. 2567 |
D11040067120013 |
กองบริหารงานบุคคล |
ภัทรศยา |
ค่าถ่ายเอกสาร |
-
|
2,317.60
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0799 |
17 ก.ค. 2567 |
D11000067110026 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าวัสดุ |
5,798.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3680 |
16 ก.ค. 2567 |
D32000067180005 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ |
-
|
13,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3679 |
16 ก.ค. 2567 |
F32000067830030 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.รจนา |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
-
|
8,915.64
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3681 |
16 ก.ค. 2567 |
F15030567560025 |
งานบัณฑิตศึกษา |
ฉวีวรรณ |
ค่าสอน |
-
|
117,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3678 |
16 ก.ค. 2567 |
D33000067120033 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจ้างทำบูธแสดงสินค้า |
34,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3677 |
16 ก.ค. 2567 |
D33000067110108 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าซื้อวัสดุ |
31,530.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3676 |
16 ก.ค. 2567 |
D33000067110107 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าซื้อวัสดุโครงการที่2 |
6,010.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3675 |
16 ก.ค. 2567 |
F33080067520008 |
โรงเรียนสาธิต |
ผศ.รัฐพล |
ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน |
-
|
68,808.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3674 |
16 ก.ค. 2567 |
F74000067570010 |
ศูนย์บ่มเพาะ |
น.ส.ดารินทร์พัชร์ |
ค่าประกันสังคม |
-
|
-
|
750.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3673 |
16 ก.ค. 2567 |
F74000067510010 |
ศูนย์บ่มเพาะ |
น.ส.ดารินทร์พัชร์ |
ค่าจ้างชั่วคราว |
-
|
-
|
31,907.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3672 |
16 ก.ค. 2567 |
F11070067820102 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
12,700.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3671 |
16 ก.ค. 2567 |
F11070067820103 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
560.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3670 |
16 ก.ค. 2567 |
F11040067820474 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
30,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0798 |
16 ก.ค. 2567 |
D11040067110009 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ภัทรศยา |
ค่าซื้อหมึกถ่ายเอกสาร |
-
|
14,445.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0797 |
16 ก.ค. 2567 |
D11010467120099 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์เรด้าเซนเซอร์ฯ |
-
|
15,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0796 |
16 ก.ค. 2567 |
D71030067120004 |
สระว่ายน้ำ |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจเช็คระบบ |
-
|
7,490.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3669 |
16 ก.ค. 2567 |
D34000067110059 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
แสงทิพย์ |
ครุภัณฑ์ |
-
|
27,520.40
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3668 |
16 ก.ค. 2567 |
D33000067110103 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุ |
14,345.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3667 |
16 ก.ค. 2567 |
D33000067110105 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
9,120.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0795 |
16 ก.ค. 2567 |
D11040067110008 |
กองบริหารงานบุคคล |
ภัทรศยา |
ค่าไปรษณีย์ |
-
|
500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0794 |
16 ก.ค. 2567 |
F15000067520013 |
กองคลัง |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน |
-
|
9,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|