|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
ส่ง1141 |
17 ก.ย. 2568 |
F00000068550170 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. 2568 |
686.43
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1140 |
17 ก.ย. 2568 |
F00000068550169 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน มิย.-ก.ค. 2568 |
2,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1139 |
17 ก.ย. 2568 |
F00000068550168 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. 2568 |
107.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1138 |
17 ก.ย. 2568 |
F00000068550166 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าฝากสิ่งของทางไปรษณีย์ ส.ค.2568 |
-
|
21,451.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ4931 |
17 ก.ย. 2568 |
F11040068820253 |
กองบริหารงานบุคคล |
รัชณีววรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
4,225.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ4928 |
17 ก.ย. 2568 |
F11030068570004 |
กองนโยบายและแผน |
อัจฉรา |
ค่าเบี้ยเลี้ยง |
3,960.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ4929 |
17 ก.ย. 2568 |
F17000068820010 |
สำนักงานตรวจสอบภายใน |
ยุภาลัย |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
20,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1121 |
17 ก.ย. 2568 |
D11010168120008 |
งานสารบรรณ |
ฐิติทิพย์ |
เครื่องบวงสรวง |
-
|
16,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1137 |
17 ก.ย. 2568 |
D11030468110012 |
งานวิเทศสัมพันธ์ |
น.ส.ฐิติทิพย์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
2,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1122 |
17 ก.ย. 2568 |
D11010468120165 |
งานอาคารสถานที่ |
กตัญญู |
จ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
6,634.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1123 |
17 ก.ย. 2568 |
D11010468120163 |
งานอาคารสถานที่ |
กตัญญู |
จ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
13,749.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1124 |
17 ก.ย. 2568 |
D11010468120164 |
งานอาคารสถานที่ |
กตัญญู |
จ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
21,614.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1125 |
17 ก.ย. 2568 |
D11010468120167 |
งานอาคารสถานที่ |
กตัญญู |
จ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
107,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1126 |
17 ก.ย. 2568 |
D110104681250161 |
งานอาคารสถานที่ |
เศรษฐภัทร์ |
ค่าซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร |
-
|
32,838.30
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1127 |
17 ก.ย. 2568 |
D11010468120166 |
งานอาคารสถานที่ |
เศรษฐภัทร์ |
ซ่อมแซมระบบปั็มน้ำ |
-
|
68,480.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1128 |
17 ก.ย. 2568 |
D11010168110009 |
งานสารบรรณ |
ฐิติทิพย์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
17,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1129 |
17 ก.ย. 2568 |
D11000068120031 |
กองคลัง |
บดินทร์ |
จ้างรักษาความปลอดภัย |
-
|
625,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ4923 |
17 ก.ย. 2568 |
D32000068110216 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าวัสดุ |
-
|
1,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ4922 |
17 ก.ย. 2568 |
D32000068120126 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
จ้างทำเอกสาร |
-
|
1,800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1130 |
17 ก.ย. 2568 |
D11030468110019 |
งานวิเทศสัมพันธ์ |
ฐิติทิพย์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
-
|
3,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1131 |
17 ก.ย. 2568 |
D11030468120014 |
งานวิเทศสัมพันธ์ |
ฐิติทิพย์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
-
|
2,500.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1132 |
17 ก.ย. 2568 |
D11030468110021 |
งานวิเทศสัมพันธ์ |
ฐิติทิพย์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
-
|
1,327.90 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1133 |
17 ก.ย. 2568 |
D11030468110020 |
งานวิเทศสัมพันธ์ |
ฐิติทิพย์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
-
|
21,637.54 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1134 |
17 ก.ย. 2568 |
D110304681320018 |
งานวิเทศสัมพันธ์ |
ฐิติทิพย์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
-
|
2,183.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1135 |
17 ก.ย. 2568 |
D11030468110017 |
งานวิเทศสัมพันธ์ |
ฐิติทิพย์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
-
|
3,700.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1136 |
17 ก.ย. 2568 |
D11030468110016 |
งานวิเทศสัมพันธ์ |
ฐิติทิพย์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
-
|
2,500.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ4927 |
17 ก.ย. 2568 |
D33000068130035 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อาภาภรณ์ |
ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ |
6,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ4926 |
17 ก.ย. 2568 |
F33000068870167 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อนันต์ |
ค่าที่พัก |
4,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ4925 |
17 ก.ย. 2568 |
F33000068870168 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อนันต์ |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
6,480.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ4924 |
17 ก.ย. 2568 |
F33000068870169 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อนันต์ |
ค่าเดินทางผู้้เข้าร่วมกิจกรรม |
5,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|