ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568


ปีงบประมาณ : 2569  | 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง1141 17 ก.ย. 2568 F00000068550170 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. 2568 686.43 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1140 17 ก.ย. 2568 F00000068550169 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน มิย.-ก.ค. 2568 2,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1139 17 ก.ย. 2568 F00000068550168 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. 2568 107.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1138 17 ก.ย. 2568 F00000068550166 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าฝากสิ่งของทางไปรษณีย์ ส.ค.2568 - 21,451.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4931 17 ก.ย. 2568 F11040068820253 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 4,225.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4928 17 ก.ย. 2568 F11030068570004 กองนโยบายและแผน อัจฉรา ค่าเบี้ยเลี้ยง 3,960.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4929 17 ก.ย. 2568 F17000068820010 สำนักงานตรวจสอบภายใน ยุภาลัย ค่าตอบแทนกรรมการ - 20,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1121 17 ก.ย. 2568 D11010168120008 งานสารบรรณ ฐิติทิพย์ เครื่องบวงสรวง - 16,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1137 17 ก.ย. 2568 D11030468110012 งานวิเทศสัมพันธ์ น.ส.ฐิติทิพย์ ค่าวัสดุ - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1122 17 ก.ย. 2568 D11010468120165 งานอาคารสถานที่ กตัญญู จ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร - 6,634.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1123 17 ก.ย. 2568 D11010468120163 งานอาคารสถานที่ กตัญญู จ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร - 13,749.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1124 17 ก.ย. 2568 D11010468120164 งานอาคารสถานที่ กตัญญู จ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร - 21,614.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1125 17 ก.ย. 2568 D11010468120167 งานอาคารสถานที่ กตัญญู จ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร - 107,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1126 17 ก.ย. 2568 D110104681250161 งานอาคารสถานที่ เศรษฐภัทร์ ค่าซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร - 32,838.30 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1127 17 ก.ย. 2568 D11010468120166 งานอาคารสถานที่ เศรษฐภัทร์ ซ่อมแซมระบบปั็มน้ำ - 68,480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1128 17 ก.ย. 2568 D11010168110009 งานสารบรรณ ฐิติทิพย์ ค่าวัสดุ - 17,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1129 17 ก.ย. 2568 D11000068120031 กองคลัง บดินทร์ จ้างรักษาความปลอดภัย - 625,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4923 17 ก.ย. 2568 D32000068110216 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าวัสดุ - 1,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4922 17 ก.ย. 2568 D32000068120126 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา จ้างทำเอกสาร - 1,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1130 17 ก.ย. 2568 D11030468110019 งานวิเทศสัมพันธ์ ฐิติทิพย์ ค่าวัสดุ - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1131 17 ก.ย. 2568 D11030468120014 งานวิเทศสัมพันธ์ ฐิติทิพย์ ค่าวัสดุ - - 2,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1132 17 ก.ย. 2568 D11030468110021 งานวิเทศสัมพันธ์ ฐิติทิพย์ ค่าวัสดุ - - 1,327.90 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1133 17 ก.ย. 2568 D11030468110020 งานวิเทศสัมพันธ์ ฐิติทิพย์ ค่าวัสดุ - - 21,637.54 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1134 17 ก.ย. 2568 D110304681320018 งานวิเทศสัมพันธ์ ฐิติทิพย์ ค่าวัสดุ - - 2,183.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1135 17 ก.ย. 2568 D11030468110017 งานวิเทศสัมพันธ์ ฐิติทิพย์ ค่าวัสดุ - - 3,700.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1136 17 ก.ย. 2568 D11030468110016 งานวิเทศสัมพันธ์ ฐิติทิพย์ ค่าวัสดุ - - 2,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ4927 17 ก.ย. 2568 D33000068130035 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ 6,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4926 17 ก.ย. 2568 F33000068870167 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าที่พัก 4,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4925 17 ก.ย. 2568 F33000068870168 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 6,480.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4924 17 ก.ย. 2568 F33000068870169 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าเดินทางผู้้เข้าร่วมกิจกรรม 5,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ