ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568


ปีงบประมาณ : 2569  | 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0119 26 พ.ย. 2567 D11010468120010 งานอาคารสถานที่ กตัญญู ค่าดูแลเช็ครักษาระบบลิฟต์ - 9,986.67 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0118 26 พ.ย. 2567 D11010468120011 งานอาคารสถานที่ กตัญญู ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ลิฟต์ - 25,466.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0117 26 พ.ย. 2567 D11010468120013 งานอาคารสถานที่ กตัญญู ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ลิฟต์ - 26,964.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0116 26 พ.ย. 2567 D11030068130002 กองนโยบายและแผน ฐิติทิพย์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0115 26 พ.ย. 2567 D11040068130002 กองบริหารงานบุคคล ฐิติทิพย์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0465 26 พ.ย. 2567 F11070068820027 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณัฐภาษา ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 630.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0464 26 พ.ย. 2567 F11070068820026 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณัฐภาษา ค่าเบี้ยประชุม - 6,050.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0463 26 พ.ย. 2567 F11070068820029 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณัฐภาษา ค่าเบี้ยประชุม - 22,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0462 26 พ.ย. 2567 F11070068820028 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณัฐภาษา ค่าเบี้ยประชุม - 18,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0460 26 พ.ย. 2567 D13000068110004 สำนักวิทยบริการ น.ส.พรพิมล ค่าซื้อโปรแกรม Google Workspace - 387,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0459 26 พ.ย. 2567 D13000068110003 สำนักวิทยบริการ น.ส.พรพิมล. ค่าซื้อโปรแกรม Foxit PDF Editor - 128,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0461 26 พ.ย. 2567 D34000068110002 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ซื้อวัสดุ จำนวน 61 รายการ - - 12,200.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0114 26 พ.ย. 2567 D11020068110001 กองคลัง นายบดินทร์ ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ 9,999.15 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0113 26 พ.ย. 2567 D11020068120002 กองคลัง นายบดินทร์ จ้างทำตรายาง จำนวน 7 รายการ - 5,360.70 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0112 26 พ.ย. 2567 D11020068130002 กองคลัง นายบดินทร์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0111 26 พ.ย. 2567 D11060568180002 งานยานพาหนะ น.ส.กุลพัชร ค่าจ้างซ่อมแซมรถไฟฟ้า - 38,686.92 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0458 26 พ.ย. 2567 F11040068820049 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 6,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0457 26 พ.ย. 2567 F11040068820048 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 5,675.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0110 26 พ.ย. 2567 D71010068110003 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค บดินทร์ ค่าแซมพูและครีมอาบน้ำ - 6,805.20 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0108 26 พ.ย. 2567 D11000068110009 สำนักงานประกันคุณภาพ นายบดินทร์ ค่าซื้อวัสดุ - 15,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0109 26 พ.ย. 2567 D11000068120004 กองคลัง นายบดินทร์ จ้างรักษาความปลอดภัยส่วนกลางฯ - 625,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0107 25 พ.ย. 2567 D11040068120001 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ฐิติทิพย์ ค่าถ่ายเอกสาร - 1,700.80 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0106 25 พ.ย. 2567 D11040068120002 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ฐิติทิพย์ ค่าถ่ายเอกสาร - 3,920.40 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0456 25 พ.ย. 2567 D35000068120007 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.วิลาวัลย์ ค่าจ้างผลิตสื่อฯ 112,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0455 25 พ.ย. 2567 D35000068120006 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.วิลาวัลย์ ค่าจ้างผลิตสื่อฯ 112,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0452 25 พ.ย. 2567 F32000068520006 คณะวิทยาการจัดการ นางพนิดา ค่าเบี้ยประชุม - 5,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0451 25 พ.ย. 2567 F32000068520005 คณะวิทยาการจัดการ นางพนิดา ค่าเบี้ยประชุม - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0450 25 พ.ย. 2567 F32000068870008 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ณภัทวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 3,420.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0449 25 พ.ย. 2567 F32000068870007 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ศิริเกศ ค่าตอบแทนวิทยากร 31,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0448 25 พ.ย. 2567 F32000068830001 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ศิริเกศ คชจ.เดินทางไปราชการ 93,885.00 - - ผ่านการตรวจสอบ