ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568


ปีงบประมาณ : 2569  | 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0082 18 พ.ย. 2567 D11000068130004 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายบดินทร์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0381 18 พ.ย. 2567 F32000068520002 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ธันย์รดี ค่าตอบแทนกรรมการ - 9,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0382 18 พ.ย. 2567 F31000068520008 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐพล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0081 18 พ.ย. 2567 D11010368180001 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.กุลพัชร ค่าซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก - 3,466.80 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0080 18 พ.ย. 2567 F00000068550017 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าไฟฟ้า เดือน ต.ค.2567 2,212,725.30 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0380 18 พ.ย. 2567 F11040068820044 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 28,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0379 18 พ.ย. 2567 F11040068820043 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจประเมิน - 60,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0378 18 พ.ย. 2567 F11040068820042 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0377 18 พ.ย. 2567 F31000068520011 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.เมธี ค่าตอบแทนการเขียนผลงานฯ - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0376 18 พ.ย. 2567 F11010368820001 กองกลาง น.ส.อ้อมฤทัย ค่าตอบแทนนักศึกษา - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0375 18 พ.ย. 2567 D32000068110024 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าวัสดุฝึก - 5,760.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0374 18 พ.ย. 2567 D32000068110049 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าวัสดุฝึก - 3,360.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0079 15 พ.ย. 2567 D1030068110001 กองนโยบายและแผน น.ส.ฐิติทิพย์ ซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม - 8,990.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0373 15 พ.ย. 2567 F11030068520002 กองนโยบายและแผน น.ส.พรพิมล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 560.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0078 15 พ.ย. 2567 D11030068110002 กองนโยบายและแผน บดินทร์ ค่าวัสดุ 19,260.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0077 15 พ.ย. 2567 D11020568120001 งานสิทธิประโยชน์ นายบดินทร์ จ้างตรวจเช็คระบบ ดูดตะกอนสระว่ายน้ำ - 7,490.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0372 15 พ.ย. 2567 D13000068110001 สำนักวิทยบริการ น.ส.พรพิมล ค่าจัดซื้อหนังสืิอพิมพ์ - 1,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0071 15 พ.ย. 2567 F00000068550016 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ต.ค. 2567 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0371 14 พ.ย. 2567 F11010368550001 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ดนิดา ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.ย 2567 - 533.86 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0370 14 พ.ย. 2567 F16000068570003 สถาบันวิจัยและพัฒนา วิมล ทุนวิจัย - - 125,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ0369 14 พ.ย. 2567 F16000068570002 สถาบันวิจัยและพัฒนา วิมล ทุนวิจัย - - 81,300.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0076 14 พ.ย. 2567 D11050068110001 กองพัฒนานักศึกษา กตัญญู ค่าวัสดุกีฬา - 131,279.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0075 14 พ.ย. 2567 D11050068120005 กองพัฒนานักศึกษา กตัญญู ค่าจ้างแต่งหน้า - 15,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0074 14 พ.ย. 2567 D11050068130002 กองพัฒนานักศึกษา กตัญญู ค่าเช่าชุดผู้เข้าประกวดฯ - 31,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0073 14 พ.ย. 2567 D11050068120006 กองพัฒนานักศึกษา กตัญญู ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0072 14 พ.ย. 2567 D110101016818000 งานสารบรรณ ฐิติทิพย์ ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ - 4,333.50 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0368 14 พ.ย. 2567 F11040068520002 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่าน้ำมันและทางด่วน - 598.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0367 14 พ.ย. 2567 F11040068820041 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0366 14 พ.ย. 2567 F11040068820040 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,925.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0365 14 พ.ย. 2567 F31000068520012 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.สุภาาภรณ์ ค่าตอบแทนการเขียนผลงานฯ - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ