ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568


ปีงบประมาณ : 2569  | 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

รับ4462 2 ก.ย. 2568 F71010068520052 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค พัชร์ภัสชา ค่าอาหารเช้า - 32,640.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4432 2 ก.ย. 2568 F11050068520030 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.อัญชัญ ค่าตอบแทนแพทย์ - 22,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4431 2 ก.ย. 2568 F72000068570002 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุกฤตยา ค่าตอบแทนนักศึกษา - - 600.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ4430 2 ก.ย. 2568 F72000068520003 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุกฤตยา ค่าเบี้ยประชุม - 10,450.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4429 2 ก.ย. 2568 F34000068820040 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าตอบแทนวิทยากร - 171,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4428 2 ก.ย. 2568 F34000068520094 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ดร.สุทธิรักษ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำมัน - 1,180.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4427 2 ก.ย. 2568 F34000068520093 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4426 2 ก.ย. 2568 F14000068820041 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายสมคิด ค่าพิธีการทางศาสนา - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4425 2 ก.ย. 2568 F14000068820039 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 6,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4424 2 ก.ย. 2568 F14000068820038 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร เงินรางวัล - 2,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4423 2 ก.ย. 2568 F14000068820040 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม น.ส.ณัฐนันท์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4422 2 ก.ย. 2568 D34000068110089 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าวัสดุ - 83,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4421 2 ก.ย. 2568 D34000068110093 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าวัสดุ - 4,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4420 2 ก.ย. 2568 D34000068110094 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าวัสดุ - 29,477.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4419 2 ก.ย. 2568 D32000068180006 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ - 52,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4418 2 ก.ย. 2568 D32000068110204 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าวัสดุ - 15,944.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4417 2 ก.ย. 2568 D32000068110203 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าวัสดุ - 62,455.90 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4416 2 ก.ย. 2568 D15000068110009 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าวัสดุสำนักงาน - 9,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4415 2 ก.ย. 2568 D31000068120070 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต จ้างเตรียมงานและดำเนินงาน - - 35,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ4414 2 ก.ย. 2568 D14000068120019 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าจ้างทำความสะอาดชุดแต่งกาย - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4413 2 ก.ย. 2568 D14000068120017 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าป้ายไวนิล - 1,020.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4412 2 ก.ย. 2568 D14000068120018 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าป้ายไวนิล - 1,020.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1061 2 ก.ย. 2568 D11010468180004 งานอาคารสถานที่ นายเศรษฐภัทร์ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถตัดหญ้านั่งขับ - 20,320.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1060 2 ก.ย. 2568 D11010468120152 งานอาคารสถานที่ นายเศรษฐภัทร์ ซ่อมแซมระบบสูบน้ำและจุดเชื่อมต่อบ่พักฯ - 79,589.81 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1059 2 ก.ย. 2568 D11010468120151 งานอาคารสถานที่ นายเศรษฐภัทร์ จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร ตัวที่ 3 - 16,322.85 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1058 2 ก.ย. 2568 D11010468120149 งานอาคารสถานที่ น.ส.กตัญญู จ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร - 6,634.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1057 2 ก.ย. 2568 D11010468120147 งานอาคารสถานที่ น.ส.กตัญญู จ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร - 13,749.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1056 2 ก.ย. 2568 D11010468120148 งานอาคารสถานที่ น.ส.กตัญญู จ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร - 21,614.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1055 2 ก.ย. 2568 F71030068550015 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.อมรรัตน์ ค่าน้ำประปา - 1,547.80 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1054 2 ก.ย. 2568 F71030068550016 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.อมรรัตน์ ค่านำ้ประปา - 2,528.05 - ผ่านการตรวจสอบ