|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
ส่ง0215 |
19 ธ.ค. 2565 |
D11000066120004 |
กองคลัง |
กุลพัชร |
ค่าจ้างทำตรายาง |
-
|
1,926.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0214 |
19 ธ.ค. 2565 |
D11020566120001 |
งานสิทธิประโยชน์ |
น.ส.กุลพัชร |
จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์อาหารหอส้มตำฯ งวดที่ 1,2/12 |
-
|
185,332.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0942 |
19 ธ.ค. 2565 |
F31280066820004 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
นายวรวิทย์ |
ค่าลงทะเบียนในการอบรม |
-
|
2,336.45
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0941 |
19 ธ.ค. 2565 |
F31280066820003 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
นายวรวิทย์ |
ค่าลงทะเบียนในการอบรม |
-
|
1,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0940 |
19 ธ.ค. 2565 |
F15000066550004 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
นางพรรณิกุล |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
113.42
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0939 |
19 ธ.ค. 2565 |
F15000066820005 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
นางพรรณิกุล |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
43,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0938 |
19 ธ.ค. 2565 |
F15000066820004 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
นางพรรณิกุล |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
4,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0937 |
19 ธ.ค. 2565 |
F15000066820003 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
นางพรรณิกุล |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
37,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0936 |
19 ธ.ค. 2565 |
F33000066570002 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าอาหารกลางวัน |
2,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0935 |
19 ธ.ค. 2565 |
F33000066870024 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนนักศึกษา |
1,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0934 |
19 ธ.ค. 2565 |
F33000066870022 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
14,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0933 |
19 ธ.ค. 2565 |
F33000066870023 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าอาหารกลางวัน |
4,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0932 |
19 ธ.ค. 2565 |
F33000066570001 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
7,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0931 |
19 ธ.ค. 2565 |
D31280066130001 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
กตัญญู |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
9,630.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0927 |
19 ธ.ค. 2565 |
D33000066110043 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
-
|
19,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0926 |
19 ธ.ค. 2565 |
D74000066120002 |
ศูนย์บ่มเพาะ |
เปมิกา |
ค่าจ้างทำเอกสาร |
-
|
-
|
5,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0925 |
19 ธ.ค. 2565 |
D74000066120001 |
ศูนย์บ่มเพาะ |
เปมิกา |
ค่าจ้างผู้ประกอบการ |
-
|
-
|
10,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0924 |
19 ธ.ค. 2565 |
D13000066110014 |
สำนักวิทยบริการ |
ศิโรธร |
ค่าหนังสือพิมพ์ |
-
|
3,875.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0923 |
19 ธ.ค. 2565 |
D13000066120006 |
งานบัณฑิตศึกษา |
ดารัณ |
ค่าตกแต่งสถานที่ |
-
|
38,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0922 |
19 ธ.ค. 2565 |
D13000066130001 |
สำนักวิทยบริการ |
ศิโรธร |
ค่าเช่าแสง เสียง |
-
|
20,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0921 |
19 ธ.ค. 2565 |
D15000066110001 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
พรรณนิกุล |
ซื้อโปรแกรม |
-
|
19,902.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0930 |
19 ธ.ค. 2565 |
D32000066110073 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผอ.นภัสสร |
ค่าครุภัณฑ์ |
219,889.82
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0929 |
19 ธ.ค. 2565 |
F32000066570004 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.รจนา |
ทุนการศึกษา |
-
|
-
|
98,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ0928 |
19 ธ.ค. 2565 |
F32000066570003 |
คณะวิทยาการจัดการ |
สุกฤตยา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
6,320.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0211 |
19 ธ.ค. 2565 |
D11010466120034 |
กองคลัง |
ภัทรศยา |
ค่าบำรุงรักษาลิฟต์ |
-
|
5,874.30
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0210 |
19 ธ.ค. 2565 |
D11010466120032 |
กองคลัง |
ภัทรศยา |
ค่าบำรุงรักษาลิฟต์ |
-
|
11,759.30
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0209 |
19 ธ.ค. 2565 |
D11010466120033 |
กองคลัง |
ภัทรศยา |
ค่าบำรุงรักษาลิฟต์ |
-
|
11,759.30
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0208 |
19 ธ.ค. 2565 |
D11010466120035 |
กองคลัง |
ภัทรศยา |
ค่าบำรุงรักษาลิฟต์ |
-
|
5,874.30
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0207 |
19 ธ.ค. 2565 |
D11010466120036 |
กองคลัง |
ภัทรศยา |
ค่าจ้างสูบสิ่งปฎิกูลฯ |
-
|
74,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0206 |
19 ธ.ค. 2565 |
D11010466120038 |
กองคลัง |
ภัทรศยา |
ค่าบำรุงรักษาลิฟต์ |
-
|
3,477.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|