ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567


ปีงบประมาณ : 2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

รับ0683 30 พ.ย. 2566 F71030067550006 สระว่ายน้ำ สััมฤทธิ์ ค่าโทรศัพท์ - 108.07 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0684 30 พ.ย. 2566 F34000067820005 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ วิรัตน์ ค่าตอบแทนนศ.ช่วยงาน - - 9,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ0682 30 พ.ย. 2566 F34000067820004 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ วิรัตน์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 16,200.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ0681 30 พ.ย. 2566 F34000067830001 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ดร.สิริกร ค่าน้ำมัน - - 600.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ0680 30 พ.ย. 2566 F34000067830002 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ดร.สุพรรณี ค่าใช้จ่ายไปราชการ - 2,455.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0679 30 พ.ย. 2566 F34000067540001 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ วิรัตน์ ค่าคุมสอบ - 3,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0678 30 พ.ย. 2566 F34000067530002 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ดร.สุพรรณี ค่าใช้จ่ายไปราชการ - - 5,100.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ0677 30 พ.ย. 2566 F34000067520012 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ วิรัตน์ ค่าตอบแทนนศ.ช่วยงาน - - 2,700.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ0676 30 พ.ย. 2566 D33000067110014 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าวัสดุ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0674 30 พ.ย. 2566 F11050067820003 กองพัฒนานักศึกษา นายกิติณัฐ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0133 30 พ.ย. 2566 F00000067550032 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์เตลื่อนที่ ก.ค.-ส.ค.66 - 1,602.86 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0132 30 พ.ย. 2566 F00000067550031 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์เตลื่อนที่ ก.ย.2566 801.43 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0131 30 พ.ย. 2566 F00000067550030 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์เตลื่อนที่ ต.ค.2566 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0673 30 พ.ย. 2566 F11040067820147 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 1,825.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0672 30 พ.ย. 2566 F11040067820148 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่าอาหาร - 175.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0130 30 พ.ย. 2566 D11050067110003 กองพัฒนานักศึกษา กุลพัชร ค่าวัสดุ - 84,661.60 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0671 30 พ.ย. 2566 D32000067110050 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าซื้อวัสดุรายวิชา - 8,448.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0129 30 พ.ย. 2566 D11010467120007 งานอาคารสถานที่ น.ส.กตัญญู ค่าจ้างตรวจเช็คระบบกล้องวงจรปิด - 56,701.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0128 30 พ.ย. 2566 D11010467120006 งานอาคารสถานที่ น.ส.กตัญญู ค่าจ้างตรวจเช็คระบบกล้องวงจรปิด - 24,253.33 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0127 30 พ.ย. 2566 D1106067180002 งานยานพาหนะ น.ส.กุลพัชร ค่าซ่อมแซมรถยนต์4ขค4617 - 6,708.79 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0667 30 พ.ย. 2566 F11010167830002 กองกลาง ผศ.ดร.เอนก คชจ.เดินทางไปราชการ - 10,444.97 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0666 30 พ.ย. 2566 F11010167830001 กองกลาง นายนิวัฒน์ คชจ.เดินทางไปราชการ - 11,278.48 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0670 30 พ.ย. 2566 F31000067520014 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.นิยม ค่าอาหาร 800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0669 30 พ.ย. 2566 F31000067520012 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.นิยม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0668 30 พ.ย. 2566 F31000067560013 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าสอน - 8,640.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0665 29 พ.ย. 2566 F71010067520009 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค พัชร์ภัสชา ค่าล่วงเวลา - 23,430.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0125 29 พ.ย. 2566 D11000067120003 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.กุลพัชร ค่าเข้าเล่มเอกสาร - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0124 29 พ.ย. 2566 D110000667110005 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.กุลพัชร ค้่าซื้อหมึกพิมพ์ - 2,480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0123 29 พ.ย. 2566 D11000067110004 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.กุลพัชร ค่าซื้อหมึกพิมพ์ - 12,840.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0664 29 พ.ย. 2566 D31280067110005 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าซื้อสไลด์สำเร็จรูป - 1,260.00 - ผ่านการตรวจสอบ