ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

รับ3912 13 ส.ค. 2568 F11070068820123 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 20,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3911 13 ส.ค. 2568 F33000068530004 คณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร.ชวนิดา ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3910 13 ส.ค. 2568 F33000068870111 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าพาหนะเดินทาง ไป-กลับ 8,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3909 13 ส.ค. 2568 F11030468520005 งานวิเทศสัมพันธ์ รัชนี ค่าเบี้ยประชุม - - 9,625.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ3905 13 ส.ค. 2568 F32000068550012 คณะวิทยาการจัดการ นงคราญ ค่าส่งเอกสาร - 74.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3904 13 ส.ค. 2568 F32000068520034 คณะวิทยาการจัดการ วรวิกาญน์ ค่าล่วงเวลา 900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3903 13 ส.ค. 2568 F33080068560010 คณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร.ผกาวดี ค่าสอน - 20,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3902 13 ส.ค. 2568 D16050068110031 งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) ติณณ์ ค่าวัสดุ - 340.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3901 13 ส.ค. 2568 F16000068570191 สถาบันวิจัยและพัฒนา กานต์พิชญ์ศล ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 3,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ3937 13 ส.ค. 2568 F71010068550031 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค พัชร์ภัสชา ค่าน้ำประปา - 6,066.39 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3893 13 ส.ค. 2568 F71010068520048 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค พัชร์ภัสชา ค่าประกันสังคม - 3,987.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3892 13 ส.ค. 2568 F71010068520049 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค พัชร์ภัสชา ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3891 13 ส.ค. 2568 F71010068510016 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค พัชร์ภัสชา ค่าจ้างชั่วคราว - 104,490.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0975 10 ส.ค. 2568 D11000068120028 กองคลัง นายบดินทร์ ค่าจ้างรักษาความปลอดภัยส่วนกลางภายในมหาวิทยาลัย - 625,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0974 10 ส.ค. 2568 D11020568120021 งานสิทธิประโยชน์ น.ส.กตัญญู ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์อาหารหอส้มตำ/ศูนย์อาหารอาคารจันทรา - 83,750.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3900 10 ส.ค. 2568 F11050068570036 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ค่าทุนการศึกษาโครงการเฉลิมราชกุมารี - - 27,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ3899 10 ส.ค. 2568 F11050068520028 กองพัฒนานักศึกษา นายกิติณัฐ ค่าตอบแทนวิทยากร - 6,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3898 10 ส.ค. 2568 F11050068520027 กองพัฒนานักศึกษา นายกิติณัฐ ค่าอาหารนักศึกษา - 1,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3906 10 ส.ค. 2568 D32000068110200 คณะวิทยาการจัดการ อนุสรา ค่าวัสดุ 3,790.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0973 8 ส.ค. 2568 F00000068550145 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ต.ค.-ธ.ค 2567และม.ค.-พ.ค.2568 8,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0972 8 ส.ค. 2568 F00000068550144 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.พ.-ก.ค. 2568 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3908 8 ส.ค. 2568 D35000068110051 คณะเกษตรและชีวภาพ จีรวรรณ ค่าวัสดุ 15,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3907 8 ส.ค. 2568 D35000068110054 คณะเกษตรและชีวภาพ จีรวรรณ ค่าวัสดุ 31,250.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0971 8 ส.ค. 2568 D11030068130026 กองนโยบายและแผน น.ส.ฐิติทิพย์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0970 8 ส.ค. 2568 D11070068130010 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย น.ส.ฐิติทิพย์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0969 8 ส.ค. 2568 D11030068110013 กองนโยบายและแผน น.ส.ฐิติทิพย์ ค่าซื้อชุดเครื่องเขียนในโครงการฯ 10,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0968 8 ส.ค. 2568 D11030068120027 กองนโยบายและแผน น.ส.ฐิติทิพย์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1,880.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0967 8 ส.ค. 2568 D11030068110011 กองนโยบายและแผน น.ส.ฐิติทิพย์ ค่าซื้อวัสดุ 33,540.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0966 8 ส.ค. 2568 D11030068110012 กองนโยบายและแผน น.ส.ฐิติทิพย์ ค่าซื้อชุดเครื่องเขียนในโครงการฯ 10,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3896 8 ส.ค. 2568 F11040068820216 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 6,050.00 - ผ่านการตรวจสอบ