|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
รับ1430 |
24 ก.พ. 2568 |
F33000068830003 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
2,580.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1429 |
24 ก.พ. 2568 |
D33000068120014 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าป้ายไวนิล |
-
|
500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1428 |
21 ก.พ. 2568 |
F11040068820107 |
กองบริหารงานบุคคล |
รัชณีววรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
2,225.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1427 |
21 ก.พ. 2568 |
F33080068870001 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
แก้วตา |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
13,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0450 |
21 ก.พ. 2568 |
D11060568120009 |
งานยานพาหนะ |
เศรษฐภัทร์ |
ค่าจ้างบริการติดตั้งระบบ |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1426 |
21 ก.พ. 2568 |
F11010168820007 |
งานสารบรรณ |
จุฑาทิพย์ |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
40,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0449 |
21 ก.พ. 2568 |
F00000068550074 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน ม.ค. 2568 |
32,124.08
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0448 |
21 ก.พ. 2568 |
F00000068550073 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน ม.ค. 2568 |
209.40
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0447 |
21 ก.พ. 2568 |
D11060568110007 |
งานยานพาหนะ |
นายบดินทร์ |
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
-
|
43,900.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1424 |
21 ก.พ. 2568 |
F18000068820001 |
โครงการจีน |
น.ส.แพรตะวัน |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
-
|
16,525.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1425 |
21 ก.พ. 2568 |
F18000068820003 |
โครงการจีน |
น.ส.แพรตะวัน |
ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
-
|
1,200.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1423 |
21 ก.พ. 2568 |
D14000068110003 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นายเทอดพร |
ค่าซื้อวัสดุ |
-
|
4,592.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1422 |
21 ก.พ. 2568 |
F14000068820013 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นางศิริพร |
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา |
-
|
1,700.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1421 |
21 ก.พ. 2568 |
F14000068820012 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นางศิริพร |
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา |
-
|
3,300.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1420 |
21 ก.พ. 2568 |
F14000068820009 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
ผศ.ปัตถนะ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
13,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0446 |
21 ก.พ. 2568 |
D11000068130011 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าเช่าอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย |
-
|
138,880.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0445 |
20 ก.พ. 2568 |
D11010468120062 |
งานอาคารสถานที่ |
เศรษฐภัทร์ |
ค่าซ่อมแซมนาฬิกาหน้าสระน้ำอาคาร 4 |
-
|
27,820.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0444 |
20 ก.พ. 2568 |
D11010468120063 |
งานอาคารสถานที่ |
เศรษฐภัทร์ |
ค่าจ้างซ่อมแซมลิฟต์ |
-
|
11,074.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0443 |
20 ก.พ. 2568 |
D11010468120064 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
กตัญญู |
ชื่อพระราชทานสำหรับอาคาร |
-
|
498,277.60
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1419 |
20 ก.พ. 2568 |
F34280068830001 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
นายประเสริฐ |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
-
|
1,680.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1418 |
20 ก.พ. 2568 |
F34280068840001 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
2,940.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1417 |
20 ก.พ. 2568 |
F11050068820009 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นายกิติณัฐ |
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประเพณีลอยกระทง |
-
|
1,000.00
|
- |
แก้ไข
|
รับ1416 |
20 ก.พ. 2568 |
F11050068820008 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นายกิติณัฐ |
ค่าตอบแทนตำรวจ |
-
|
2,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1415 |
20 ก.พ. 2568 |
F11040068820106 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
1,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1414 |
20 ก.พ. 2568 |
F11040068520006 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
4,625.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1413 |
20 ก.พ. 2568 |
F11040068520005 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
2,525.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1412 |
20 ก.พ. 2568 |
F11040068820105 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจประเมิน |
-
|
30,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1411 |
20 ก.พ. 2568 |
F13000068830001 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.จันทนา |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
-
|
20,034.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1410 |
20 ก.พ. 2568 |
F31280068550004 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
น.ส.วรรณวิมล |
ค่าโทรศัพท์ เดือน ธ.ค. 2567 |
-
|
101.65
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1409 |
20 ก.พ. 2568 |
F31000068520039 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
น.ส.สุพรรณา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
945.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|