|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
รับ1256 |
11 ก.พ. 2568 |
F32000068820004 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ดร.กนกพรรณ |
ค่ารางวัลโครงการฯ |
-
|
7,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0404 |
11 ก.พ. 2568 |
F00000068550066 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าฝากสิ่งของทางไปรษณีย์ ม.ค.2568 |
-
|
13,254.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0403 |
11 ก.พ. 2568 |
D11000068110020 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
นายบดินทร์ |
ค่าซื้อเครืองกรองน้ำ |
-
|
-
|
8,990.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1253 |
11 ก.พ. 2568 |
F11010168830005 |
งานสารบรรณ |
ผศ.ดร.เอนก |
ค่าที่พัก |
-
|
5,578.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1255 |
11 ก.พ. 2568 |
F11020568570003 |
งานสิทธิประโยชน์ |
สััมฤทธิ์ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
4,125.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1254 |
11 ก.พ. 2568 |
F11020568570002 |
งานสิทธิประโยชน์ |
สัมฤทธิ์ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
3,125.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0402 |
11 ก.พ. 2568 |
D11000068110019 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
นายบดินทร์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
-
|
68,115.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1252 |
10 ก.พ. 2568 |
D35000068110016 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
วิลาวัลย์ |
ค่าวัสดุ |
19,144.44
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1251 |
10 ก.พ. 2568 |
D33000068150001 |
สำนักวิทยบริการ |
พรพิมล |
ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ |
-
|
266,823.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1250 |
10 ก.พ. 2568 |
D33000068150002 |
สำนักวิทยบริการ |
พรพิมล |
ค่าเช่าคอมฯ |
-
|
266,823.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1249 |
10 ก.พ. 2568 |
D33000068110021 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุ |
22,356.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1248 |
10 ก.พ. 2568 |
D33000068110024 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
12,010.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1247 |
10 ก.พ. 2568 |
D33000068120012 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อาภาภรณ์ |
ค่าพิมพ์โปสเตอร์ |
-
|
15,108.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0401 |
10 ก.พ. 2568 |
D11010468120057 |
งานอาคารสถานที่ |
กตัญญู |
ค่าบำรุงรักษาลิฟต์ |
-
|
6,634.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0400 |
10 ก.พ. 2568 |
D11010468120058 |
งานอาคารสถานที่ |
กตัญญู |
ค่าดูแลเช็ครักษาระบบลิฟต์ |
-
|
13,749.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0399 |
10 ก.พ. 2568 |
D11010468120059 |
งานอาคารสถานที่ |
กตัญญู |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ |
-
|
21,614.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1246 |
10 ก.พ. 2568 |
D31000068130012 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
9,630.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1245 |
10 ก.พ. 2568 |
D31000068180001 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าจ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำ |
3,300.95
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1244 |
10 ก.พ. 2568 |
F11070068820069 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภาษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
6,050.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1243 |
10 ก.พ. 2568 |
F11070068820070 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภาษา |
ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
420.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1239 |
10 ก.พ. 2568 |
F71010068510007 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
พัชร์ภัสชา |
ค่าจ้างชั่วคราว |
-
|
104,490.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1241 |
10 ก.พ. 2568 |
F71010068520020 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
พัชร์ภัสชา |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
4,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1240 |
10 ก.พ. 2568 |
F71010068520019 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
พัชร์ภัสชา |
ค่าประกันสังคม |
-
|
3,987.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1242 |
10 ก.พ. 2568 |
F71010068520018 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
พัชร์ภัสชา |
ค่าอาหารเช้า |
-
|
25,440.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0396 |
10 ก.พ. 2568 |
D11060568110006 |
งานยานพาหนะ |
นายบดินทร์ |
ค่าซื้อวัสดุ |
-
|
15,355.57
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0395 |
10 ก.พ. 2568 |
D11060568120007 |
งานยานพาหนะ |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ทบ.ฮท-9841 |
-
|
29,100.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1238 |
10 ก.พ. 2568 |
F11030068520010 |
กองนโยบายและแผน |
วาสนา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
1,295.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1225 |
10 ก.พ. 2568 |
F15000068820008 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
นางวิภากมล |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
37,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1237 |
10 ก.พ. 2568 |
F15030568560023 |
งานบัณฑิตศึกษา |
ฉวีวรรณ |
ค่าสอน |
-
|
45,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ1236 |
10 ก.พ. 2568 |
F15030568560024 |
งานบัณฑิตศึกษา |
ฉวีวรรณ |
ค่าสอน |
-
|
27,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|