|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
รับ3576 |
21 ก.ค. 2568 |
F32000068870110 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
คืนเงินยืมค่าเดินทางผู้เข้าร่วมกิจกรรม |
10,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3575 |
21 ก.ค. 2568 |
F15000068820015 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ณฏฐิกา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
41,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3574 |
21 ก.ค. 2568 |
F11040068820203 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
2,125.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0889 |
20 ก.ค. 2568 |
F00000068550134 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ค.-ก.ค 2568 |
968.36
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0888 |
18 ก.ค. 2568 |
D11010468120130 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเศรษฐภัทร์ |
ค่าซ่อมแซมท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ของปั๊มน้ำ |
-
|
62,153.25
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0887 |
18 ก.ค. 2568 |
D11060568110013 |
งานยานพาหนะ |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มิ.ย.2568 |
-
|
32,257.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3573 |
18 ก.ค. 2568 |
F11030468830001 |
งานวิเทศสัมพันธ์ |
ผศ.ปัตถนะ |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
-
|
32,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3571 |
18 ก.ค. 2568 |
F11040068820202 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
2,025.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3570 |
18 ก.ค. 2568 |
F11040068820201 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
4,050.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3572 |
18 ก.ค. 2568 |
F11030468820006 |
งานวิเทศสัมพันธ์ |
นางรัชนี |
ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
61,225.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3566 |
18 ก.ค. 2568 |
F35000068870029 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
ผศ.ดร.ศิรส |
ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
3,600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3565 |
18 ก.ค. 2568 |
F35000068870028 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
น.ส.พัชรินทร์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
3,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3564 |
18 ก.ค. 2568 |
F35000068830004 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
ผศ.ดร.ศิรส |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
2,660.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3569 |
18 ก.ค. 2568 |
D32000068110189 |
คณะวิทยาการจัดการ |
อนุสรา |
ค่าวัสดุ |
42,029.60
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3568 |
18 ก.ค. 2568 |
D32000068120084 |
คณะวิทยาการจัดการ |
อนุสรา |
ค่าซ่อมแซมล้างแอร์ |
23,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3567 |
18 ก.ค. 2568 |
D32000068120083 |
คณะวิทยาการจัดการ |
อนุสรา |
ค่าซ่อมอาคาร9 |
42,720.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0886 |
18 ก.ค. 2568 |
D11050068120035 |
กองพัฒนานักศึกษา |
กตัญญู |
ทำป้ายโฟม |
-
|
2,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0885 |
18 ก.ค. 2568 |
F00000068550133 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน มิ.ย. 2568 |
1,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3563 |
18 ก.ค. 2568 |
F31000068520063 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
อ.กอบทอง |
ค่าตอบแทนกรรมการกลั่นกรอง |
-
|
6,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3562 |
18 ก.ค. 2568 |
F31000068520060 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ปนัดดา |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
1,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3561 |
18 ก.ค. 2568 |
F31000068520061 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ปนัดดา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
12,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3560 |
18 ก.ค. 2568 |
D14000068110007 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นายเทอดพร |
ค่าซื้อวัสดุ |
-
|
4,328.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3559 |
18 ก.ค. 2568 |
F14000068870008 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นายเทอดพร |
ค่าเบี้ยเลี้ยง |
960.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3558 |
18 ก.ค. 2568 |
D14000068120012 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นายเทอดพร |
ค่าจ้างขับร้องและบันทึกเสียงรำมะนา |
5,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3557 |
18 ก.ค. 2568 |
F14000068820030 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นางศิริพร |
ค่าพิธีการทางศาสนา |
-
|
5,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3556 |
18 ก.ค. 2568 |
F16000068570180 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.สุดารัตน์ |
ค่าทุนวิจัย ผศ.ดร.สุวิจักขณ์ |
-
|
51,138.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3555 |
18 ก.ค. 2568 |
F16000068570179 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.สุดารัตน์ |
ค่าทุนวิจัย น.ส.ศิริวิมล |
-
|
17,100.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3554 |
18 ก.ค. 2568 |
F16000068570178 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.สุดารัตน์ |
ค่าทุนวิจัย น.ส.กัลยกร |
-
|
17,100.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3553 |
18 ก.ค. 2568 |
F16000068570177 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.สุดารัตน์ |
ค่าทุนวิจัย นางสุวภัทร |
-
|
8,550.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3548 |
17 ก.ค. 2568 |
F71010068550030 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
พัชร์ภัสชา |
ค่าไฟฟ้า |
-
|
58,383.51
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|