ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567


ปีงบประมาณ : 2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

รับ1656 29 ก.พ. 2567 D35000067110026 คณะเกษตรและชีวภาพ อิทธิรงค์ ค่าวัสดุ - - 18,600.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ1655 29 ก.พ. 2567 D35000067110025 คณะเกษตรและชีวภาพ อิทธิรงค์ ค่าวัสดุ - - 15,194.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0417 28 ก.พ. 2567 F00000067550074 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์เตลื่อนที่ ม.ค.2567 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1652 28 ก.พ. 2567 D32000067110087 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าของที่ระลึก 415.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1651 28 ก.พ. 2567 D32000067120019 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าป้ายไวนิล 900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1650 28 ก.พ. 2567 D32000067110088 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าซื้อวัสดุ 9,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1649 28 ก.พ. 2567 D32000067110084 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าซื้อวัสดุ - 690.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1648 28 ก.พ. 2567 F32000067830008 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ศิริเกศ คชจ.เดินทางไปราชการ 49,900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1647 28 ก.พ. 2567 F32000067870016 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ศิริเกศ ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1646 28 ก.พ. 2567 F32000067820008 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ศิริเกศ ค่าตอบแทนวิทยากร - 12,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1645 28 ก.พ. 2567 F32000067820009 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ศิริเกศ ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0416 28 ก.พ. 2567 D110000067110015 สำนักงานประกันคุณภาพ กุลพัชร ค่าวัสดุ - 900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0415 28 ก.พ. 2567 D11010467120037 งานอาคารสถานที่ กตัญญู ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ - 18,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0414 28 ก.พ. 2567 D11000067150007 สำนักวิทยบริการ กุลพัชร ค่าเช่าคอม - 304,375.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0413 28 ก.พ. 2567 D11000067150008 สำนักวิทยบริการ กุลพัชร ค่าเช่าคอม - 425,830.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1642 27 ก.พ. 2567 F16050067570020 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 300.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ1639 27 ก.พ. 2567 D16050067180004 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าซ่อมบำรุงเครื่องตัดกิ่งไม้ - 670.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1638 27 ก.พ. 2567 D16050067120003 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าป้ายไวนิล - 650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1637 27 ก.พ. 2567 D16050067180003 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าซ่อมบำรุงรถกะบะ - 1,991.27 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1641 27 ก.พ. 2567 D33000067110032 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อถ้วยรางวัล - 6,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1640 27 ก.พ. 2567 F33000067520006 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าพาหนะเดินทางไปนิเทศ - 1,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1643 27 ก.พ. 2567 D33000067120019 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร - 950.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1644 27 ก.พ. 2567 D33000067110037 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าวัสดุ - 148.14 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1635 27 ก.พ. 2567 F31000067820043 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สายชล ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 4,700.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1634 27 ก.พ. 2567 F31000067820042 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.วรเมธ ค่าอาหาร 2,160.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1633 27 ก.พ. 2567 F31000067820041 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.วรเมธ ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1632 27 ก.พ. 2567 D31000067110068 คณะวิทยาศาสตร์ นางโสภิต ค่าซื้อวัสดุ 18,720.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1636 27 ก.พ. 2567 F13000067540005 สำนักวิทยบริการ อมิตา ค่าล่วงเวลา - 16,940.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0412 27 ก.พ. 2567 F00000067550073 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ ม.ค.2567 32,112.84 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0411 27 ก.พ. 2567 F00000067550072 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ ม.ค.2567 319.50 - - ผ่านการตรวจสอบ