ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

รับ0633 16 ธ.ค. 2567 F18000068520001 โครงการจีน น.ส.แพรตะวัน ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 15,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0173 16 ธ.ค. 2567 D11000068120006 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายบดินทร์ ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0172 16 ธ.ค. 2567 D11010468120026 งานอาคารสถานที่ น.ส.กตัญญู ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร - 3,477.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0171 16 ธ.ค. 2567 D11010468120025 งานอาคารสถานที่ น.ส.กตัญญู ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร - 5,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0626 16 ธ.ค. 2567 F11030068520004 งานบัณฑิตศึกษา น.ส.พรพิมล. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,155.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0632 16 ธ.ค. 2567 D31000068120003 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต จ้างทำเสื้อพร้อมสกรีน - 12,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0631 16 ธ.ค. 2567 D31000068120004 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต จ้างทำเอกสารประกอบการอบรม 2,100.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0630 16 ธ.ค. 2567 D33000068110005 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าวัสดุ 16,900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0629 16 ธ.ค. 2567 F11040068820064 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 6,550.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0628 16 ธ.ค. 2567 F11040068820063 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 2,625.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0627 16 ธ.ค. 2567 F11040068820062 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,225.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0174 16 ธ.ค. 2567 D11040068120003 กองบริหารงานบุคคล ฐิติทิพย์ ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0625 16 ธ.ค. 2567 F11070068820036 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณัฐภาษา ค่าเบี้ยประชุม - 3,725.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0624 16 ธ.ค. 2567 F11070068820035 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณัฐภาษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 420.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0170 16 ธ.ค. 2567 D11010168110002 งานสารบรรณ น.ส.ฐิติทิพย์ ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน - 30,565.62 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0169 16 ธ.ค. 2567 D11030068130003 กองนโยบายและแผน ฐิติทิพย์ ค่าเช่ารถตู้ 3,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0168 15 ธ.ค. 2567 F00000068550026 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ย. 2567 802.50 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0623 13 ธ.ค. 2567 D15000068110004 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าวัสดุ - 16,435.20 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0622 12 ธ.ค. 2567 D32000068120011 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนโคมไฟพร้อมติดตั้งอคาร 36 44,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0621 12 ธ.ค. 2567 D33000068120004 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล 600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0167 12 ธ.ค. 2567 D11010468110002 งานอาคารสถานที่ น.ส.กตัญญู ซื้อสายไฟและอุปกรณ์ปลั๊กไฟ - 28,852.55 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0166 11 ธ.ค. 2567 D11060568110003 งานยานพาหนะ นายบดินทร์ ค่าซื้อวัสดุ - 2,983.16 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0165 11 ธ.ค. 2567 D11060568180004 งานยานพาหนะ นายบดินทร์ ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ทบ.5กค4241 - 7,415.96 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0164 11 ธ.ค. 2567 D11000068110014 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายบดินทร์ ค่าซื้อวัสดุ - 3,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0163 11 ธ.ค. 2567 D11060568180001 งานยานพาหนะ น.ส.กุลพัชร ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ทบ.4ขค4617 - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0620 11 ธ.ค. 2567 F31000068820011 คณะวิทยาศาสตร์ นายอทิพันธ์ ค่าอาหาร อาจารย์ และนักศึกษา - 3,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0619 11 ธ.ค. 2567 F73000068820010 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ลฏาภา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 2,940.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0618 11 ธ.ค. 2567 F71010068550007 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.พัชร์ภัสชา ค่าน้ำประปา เดือน พ.ย..2567 - 4,324.51 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0617 11 ธ.ค. 2567 D13000068120002 สำนักวิทยบริการ จิรวุฒิ ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพช่องทาง Line OA - 61,976.75 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0616 11 ธ.ค. 2567 F33000068870003 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 13,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ