ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567


ปีงบประมาณ : 2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

รับ1504 15 ก.พ. 2567 F11040067820249 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1503 15 ก.พ. 2567 F11040067820248 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 5,925.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1501 15 ก.พ. 2567 D1600006712000- สถาบันวิจัยและพัฒนา ศุภวุฒิ ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมฯ 3,049.50 - - ยกเลิกการเบิก
รับ1500 14 ก.พ. 2567 D33000067130006 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ - - 2,800.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ1499 14 ก.พ. 2567 F33000067830004 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ คชจ.เดินทางไปราชการ - - 2,536.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ1496 14 ก.พ. 2567 D33000067120016 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างปริ้นโปรสเตอร์ - 11,436.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1495 14 ก.พ. 2567 D33000067120015 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างงานโปรสเตอร์ - 8,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1498 14 ก.พ. 2567 F11010467520002 งานอาคารสถานที่ อนงค์ทิพย์ ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม 245.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1494 14 ก.พ. 2567 D33000067110030 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุ - - 30,200.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ1497 14 ก.พ. 2567 F11010467520001 งานอาคารสถานที่ อนงค์ทิพย์ ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม 560.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0383 14 ก.พ. 2567 D11020067130004 กองคลัง น.ส.กุลพัชร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1493 14 ก.พ. 2567 F73000067820006 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ลฎาภา ค่าตอบแทนวิทยากร - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1492 14 ก.พ. 2567 F73000067820007 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ลฎาภา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 7,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0382 14 ก.พ. 2567 D11050067130008 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.กตัญญู ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ - 92,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1491 14 ก.พ. 2567 D31280067130005 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 9,630.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1490 14 ก.พ. 2567 D31280067110013 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าซื้อวัสดุ - 6,511.25 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1489 14 ก.พ. 2567 D31280067110012 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าซื้อเครื่องสังฆทาน - 2,145.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1488 13 ก.พ. 2567 F11030467520002 งานวิเทศสัมพันธ์ นางรัชนี ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 6,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0381 13 ก.พ. 2567 D11040067120007 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ภัทรศยา ค่าถ่ายเอกสาร - 4,527.60 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1487 13 ก.พ. 2567 F71030067550010 สระว่ายน้ำ สััมฤทธิ์ ค่าน้ำประปา - 679.29 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1486 13 ก.พ. 2567 F71030067550011 สระว่ายน้ำ สััมฤทธิ์ ค่าโทรศัพท์ - 107.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1485 13 ก.พ. 2567 D31000067130010 คณะวิทยาศาสตร์ นางโสภิต ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ 11,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1484 13 ก.พ. 2567 F11040067830002 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ คชจ.เดินทางไปราชการ - 8,180.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0378 13 ก.พ. 2567 F11020067520123 งานอาคารสถานที่ น.ส.กุลพัชร ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน - 9,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1483 13 ก.พ. 2567 D13000067110010 สำนักวิทยบริการ ดารัณ ค่าหนังสือพิมพ์ - 1,915.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1482 13 ก.พ. 2567 F32000067830007 คณะวิทยาการจัดการ ผ.ส.แวววารี ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - 12,630.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1481 13 ก.พ. 2567 D32000067110085 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าวัสดุ - 4,922.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0377 13 ก.พ. 2567 D11000067110012 สำนักงานตรวจสอบภายใน กุลพัชร ค่าวัสดุ - 7,118.71 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0376 13 ก.พ. 2567 D11030467110001 งานวิเทศสัมพันธ์ น.ส.ภัทรศยา ค่าซื้อวัสดุโครงการอบรม - - 750.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ1480 13 ก.พ. 2567 F11040067820247 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 4,825.00 - ผ่านการตรวจสอบ