ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567


ปีงบประมาณ : 2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

รับ2375 7 เม.ย. 2567 D32000067110110 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าซื้อวัสดุรายวิชา - 2,041.56 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2374 7 เม.ย. 2567 D32000067110111 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อัจฉรา ค่าซื้อวัสดุรายวิชา - 4,596.72 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2373 7 เม.ย. 2567 D32000067110100 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าซื้อวัสดุรายวิชา - 2,439.60 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2372 7 เม.ย. 2567 D32000067110101 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าซื้อวัสดุ - 1,535.45 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2371 7 เม.ย. 2567 D32000067110107 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าซื้อวัสดุรายวิชา - 1,532.24 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2370 7 เม.ย. 2567 D32000067110097 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าซื้อวัสดุรายวิชา - 2,840.85 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2369 7 เม.ย. 2567 D32000067110099 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าซื้อวัสดุรายวิชา - 1,877.85 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2368 7 เม.ย. 2567 D32000067110098 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าซื้อวัสดุ - 2,439.60 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2367 7 เม.ย. 2567 D32000067120035 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าจ้างเก็บข้อมูล 4,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2366 7 เม.ย. 2567 D32000067120034 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าจัดทำเอกสาร 1,050.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2365 7 เม.ย. 2567 D32000067130011 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ 2,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2364 7 เม.ย. 2567 D32000067110161 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าซื้อวัสดุ 5,825.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2363 7 เม.ย. 2567 D32000067110139 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน - 13,086.10 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2362 7 เม.ย. 2567 F32000067570010 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.พิชิต ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา 2,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2361 7 เม.ย. 2567 F32000067870043 คณะวิทยาการจัดการ ดร.กนกพรรณ ค่าตอบแทนนักศึกษา 1,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2360 7 เม.ย. 2567 F32000067870044 คณะวิทยาการจัดการ ดร.กนกพรรณ ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2359 7 เม.ย. 2567 F32000067830016 คณะวิทยาการจัดการ ดร.กนกพรรณ คชจ.เดินทางไปราชการ 8,680.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2358 5 เม.ย. 2567 F71010067550024 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค พัชร์ภัสชา ค่าน้ำประปา - 3,846.35 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2357 5 เม.ย. 2567 F71010067550025 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค พัชร์ภัสชา ค่าโทรศัพท์ - 543.56 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2356 5 เม.ย. 2567 F71010067520028 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.พัชร์ภัสชา ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2355 5 เม.ย. 2567 F71010067520027 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.พัชร์ภัสชา ค่าประกันสังคม - 2,825.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2354 5 เม.ย. 2567 F71010067510010 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.พัชร์ภัสชา ค่าจ้างชั่วคราว - 78,540.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0514 5 เม.ย. 2567 F11020067820009 กองคลัง น.ส.ภัทรศยา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 420.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0513 5 เม.ย. 2567 F11020067820008 กองคลัง น.ส.ภัทรศยา ค่าตอบแทนกรรมการ - 16,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2351 5 เม.ย. 2567 F11040067820355 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 840.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2350 5 เม.ย. 2567 F11040067820354 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2349 5 เม.ย. 2567 F11040067820353 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2353 5 เม.ย. 2567 F71030067550015 สระว่ายน้ำ สััมฤทธิ์ ค่าโทรศัพท์ - 109.14 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2348 5 เม.ย. 2567 F11040067820352 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2352 5 เม.ย. 2567 F71030067550014 สระว่ายน้ำ สััมฤทธิ์ ค่าน้ำประปา - 676.56 - ผ่านการตรวจสอบ