ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0086 19 พ.ย. 2567 D11050068130003 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.กตัญญู ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ - 67,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0085 19 พ.ย. 2567 D11050068120007 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.กตัญญูl ค่าจ้างทำเสื้อแข่งขันกีฬา - 112,560.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0394 19 พ.ย. 2567 D31000068110014 คณะวิทยาศาสตร์ นางโสภิต ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน - 26,592.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0084 19 พ.ย. 2567 D11060568110002 งานยานพาหนะ น.ส.กุลพัชร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - 20,980.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0393 19 พ.ย. 2567 F73000068520002 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิจตยา ค่าเบี้ยประชุม - 9,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0392 19 พ.ย. 2567 F31000068520014 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สุพรรณา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,240.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0391 19 พ.ย. 2567 F31000068520009 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.เอนก ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม - 900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0390 19 พ.ย. 2567 F31000068820004 คณะวิทยาศาสตร์ นายอทิพันธ์ ค่าลงทะเบียน/ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมกิจกรรม - 35,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0389 19 พ.ย. 2567 F31000068530001 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.กฤติยา คชจ.เดินทางไปราชการ 14,400.00 - - แก้ไข
รับ0388 19 พ.ย. 2567 F16000068570008 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ค่าเงินทุนวิจัยผศ.ดร.ภควัต - 28,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0387 19 พ.ย. 2567 F16000068570007 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ค่าเงินทุนวิจัยนายชินกร - 17,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0386 19 พ.ย. 2567 F16000068570006 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ค่าเงินทุนวิจัยรศ.ดร.อนุวัฒน์ - 8,550.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0385 19 พ.ย. 2567 F16000068570005 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ค่าเงินทุนวิจัยผศ.ดร.วรวุฒิ - 25,800.00 - แก้ไข
รับ00384 19 พ.ย. 2567 F16000068570004 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ค่าเงินทุนวิจัยนายธนัช - 25,800.00 - แก้ไข
ส่ง0083 19 พ.ย. 2567 F00000068550018 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ต.ค. 2567 107.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0383 18 พ.ย. 2567 F34000068540001 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ - 2,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0082 18 พ.ย. 2567 D11000068130004 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายบดินทร์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0381 18 พ.ย. 2567 F32000068520002 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ธันย์รดี ค่าตอบแทนกรรมการ - 9,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0382 18 พ.ย. 2567 F31000068520008 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐพล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0081 18 พ.ย. 2567 D11010368180001 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.กุลพัชร ค่าซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก - 3,466.80 - แก้ไข
ส่ง0080 18 พ.ย. 2567 F00000068550017 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าไฟฟ้า เดือน ต.ค.2567 2,212,725.30 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0380 18 พ.ย. 2567 F11040068820044 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 28,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0379 18 พ.ย. 2567 F11040068820043 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจประเมิน - 60,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0378 18 พ.ย. 2567 F11040068820042 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0377 18 พ.ย. 2567 F31000068520011 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.เมธี ค่าตอบแทนการเขียนผลงานฯ - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0376 18 พ.ย. 2567 F11010368820001 กองกลาง น.ส.อ้อมฤทัย ค่าตอบแทนนักศึกษา - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0375 18 พ.ย. 2567 D32000068110024 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าวัสดุฝึก - 5,760.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0374 18 พ.ย. 2567 D32000068110049 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าวัสดุฝึก - 3,360.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0079 15 พ.ย. 2567 D1030068110001 กองนโยบายและแผน น.ส.ฐิติทิพย์ ซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม - 8,990.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0373 15 พ.ย. 2567 F11030068520002 กองนโยบายและแผน น.ส.พรพิมล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 560.00 - ผ่านการตรวจสอบ