|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
รับ2534 |
23 เม.ย. 2568 |
F33000068570011 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
9,120.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ2533 |
23 เม.ย. 2568 |
F33000068870063 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าอาหารกลางวัน |
12,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ2532 |
23 เม.ย. 2568 |
F33000068520012 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนกรรมการประจำหลักสูตร |
-
|
25,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ2531 |
23 เม.ย. 2568 |
F33000068570012 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจัดกิจกรรมที่5 |
7,190.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0619 |
22 เม.ย. 2568 |
D11010368110007 |
งานประชาสัมพันธ์ |
นายเศรษฐภัทร์ |
ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน |
-
|
2,889.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0618 |
22 เม.ย. 2568 |
D11000068110033 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
นายบดินทร์ |
ค่าซื้อวัสดุ |
-
|
1,198.40
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0617 |
22 เม.ย. 2568 |
D11050068120027 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กตัญญู |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
-
|
150.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0616 |
22 เม.ย. 2568 |
D11050068120026 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กตัญญู |
ค่าจ้างซักเครื่องนอนห้องพยาบาล |
-
|
3,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ2530 |
22 เม.ย. 2568 |
F12000068820013 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
นายนัตพงษ์ |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
-
|
6,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ2529 |
22 เม.ย. 2568 |
F11050068570025 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ธัญญาลักษณ์ |
ค่าพาหนะเดินทาง |
-
|
400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ2528 |
22 เม.ย. 2568 |
F35000068870015 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
ผศ.ดร.สุวิจักขณ์ |
ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ |
3,787.84
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ2527 |
22 เม.ย. 2568 |
F35000068870018 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
ผส.ดร.สุวิจักขณ์ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
1,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ2526 |
22 เม.ย. 2568 |
D35000068110024 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
น.ส.วิลาวัลย์ |
ค่าซื้อวัสดุ |
19,966.20
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ2525 |
22 เม.ย. 2568 |
F11010468580001 |
งานอาคารสถานที่ |
นายชนะภัย |
ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย |
-
|
72,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ2524 |
22 เม.ย. 2568 |
D31000068110092 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางโสภิต |
ค่าซื้อโปรแกรม Zoom ระยะ 1 ปี |
24,396.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ2523 |
22 เม.ย. 2568 |
F31000068870053 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.สายชล |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
6,700.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ2522 |
22 เม.ย. 2568 |
D13000068110023 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ภัสสร |
ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน |
-
|
3,424.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ2521 |
22 เม.ย. 2568 |
D14000068130002 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นายเทอดพร |
ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ |
3,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ2520 |
22 เม.ย. 2568 |
D14000068130001 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นายเทอดพร |
ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ |
6,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ2519 |
22 เม.ย. 2568 |
F14000068870003 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
ผศ.ดร.ณัฐพัชร |
ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
11,700.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ2518 |
22 เม.ย. 2568 |
F14000068870002 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
ผศ.ดร.ณัฐพัชร |
ค่าที่พัก/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ |
9,840.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0614 |
22 เม.ย. 2568 |
D11020068110012 |
กองคลัง |
นายบดินทร์ |
ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน |
-
|
2,642.90
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0613 |
22 เม.ย. 2568 |
D11020068120005 |
กองคลัง |
นายบดินทร์ |
ค่าจ้างทำตรายาง |
888.10
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0615 |
22 เม.ย. 2568 |
D11030068130012 |
กองนโยบายและแผน |
น.ส.ฐิติทิพย์ |
ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมัน |
3,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ2517 |
22 เม.ย. 2568 |
F34000068520048 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวรวิทย์ |
ค่าพาหนะรับจ้างพร้อมสัมภาระ |
-
|
800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0612 |
22 เม.ย. 2568 |
D11010468120089 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
ค่าจ้างบำรุงรักษาและล้างเครื่องปรับอากาศ |
-
|
74,385.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ2516 |
21 เม.ย. 2568 |
F31000068870052 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นายอทิพันธ์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
6,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ2515 |
21 เม.ย. 2568 |
F11050068820015 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นางปราณี |
ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
-
|
14,550.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ2514 |
21 เม.ย. 2568 |
F11050068820016 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นางปราณี |
ค่าของที่ระลึก |
-
|
-
|
500.00 |
ยกเลิกการเบิก
|
รับ2513 |
21 เม.ย. 2568 |
F31000068570008 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
น.ส.สุพรรณา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
1,155.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|