ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

รับ1900 20 มี.ค. 2568 D31000068110055 คณะวิทยาศาสตร์ นางโสภิต ค่าซื้อวัสดุ 9,037.22 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1899 20 มี.ค. 2568 F31000068870025 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.วาสนา ค่าตอบแทนวิทยากร 14,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1898 20 มี.ค. 2568 F31000068870024 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.วาสนา ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 14,960.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0538 20 มี.ค. 2568 F71030068550009 สระว่ายน้ำ สััมฤทธิ์ ค่าโทรศัพท์ - 214.54 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1897 20 มี.ค. 2568 F31280068820008 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ผศ.ดร.เมธี ค่าที่พักอาจารย์แพทย์จีน - 8,387.10 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1896 20 มี.ค. 2568 F31280068820007 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ผศ.ดร.เมธี ค่าตอบแทนคุณวุฒิ ประสบกราณ์ฯ - 8,387.10 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1895 20 มี.ค. 2568 F31280068820006 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ผศ.ดร.เมธี ค่าตอบแทนคุณวุฒิ ประสบกราณ์ฯ - 8,387.10 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1894 20 มี.ค. 2568 F31000068870026 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.วาสนา ค่าที่พัก 7,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1893 20 มี.ค. 2568 F31280068810002 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ผศ.ดร.เมธี ค่าจ้างแพทย์จีนตาม MOU - 29,354.84 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1892 20 มี.ค. 2568 F31280068810001 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ผศ.ดร.เมธี ค่าจ้างแพทย์จีนตาม MOU - 29,354.84 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1890 20 มี.ค. 2568 F13000068540005 สำนักวิทยบริการ น.ส.กันยารัตน์ ค่าล่วงเวลา - - 15,360.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0537 20 มี.ค. 2568 F00000068550082 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ย.- ธ.ค. 2567 1,750.61 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0536 20 มี.ค. 2568 D11020068110010 กองคลัง บดินทร์ ค่าวัสดุสำนักงาน 749.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0535 20 มี.ค. 2568 D71010068110005 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค บดินทร์ ค่าวัสดุสำนักงาน - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0534 20 มี.ค. 2568 D11010468120081 งานอาคารสถานที่ กุลพัชร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์อาหาร - 832,139.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0533 20 มี.ค. 2568 D71010068120006 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค บดินทร์ ค่าถ่ายเอกสาร - 4,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0532 20 มี.ค. 2568 F1102068520146 กองคลัง ฐิติทิพย์ ค่าเบี้ยประชุม - 5,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0531 20 มี.ค. 2568 D11000068130020 สำนักวิทยบริการ กุลพัชร ค่าเช่าระบบอินเตอร์เน็ต - 89,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0530 20 มี.ค. 2568 D11030068130009 กองนโยบายและแผน ฐิติทิพย์ ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ 6,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1889 20 มี.ค. 2568 D32000068120046 คณะวิทยาการจัดการ อนุสรา ค่าจ้างถ่ายทำวีดีโอ 225,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1888 20 มี.ค. 2568 D32000068130012 คณะวิทยาการจัดการ อนุสรา ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ 2,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1887 20 มี.ค. 2568 D3200068110130 คณะวิทยาการจัดการ อนุสรา ค่าวัสดุฝึกอบรม 22,390.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1886 20 มี.ค. 2568 D32000068110131 คณะวิทยาการจัดการ อนุสรา ค่าวัสดุฝึกอบรม 40,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1885 20 มี.ค. 2568 F32000068570014 คณะวิทยาการจัดการ ธีรโชติ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 8,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1884 20 มี.ค. 2568 D34000068110016 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าซื้อวัสดุ - 8,520.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1883 20 มี.ค. 2568 D34000068120031 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กาญจนา ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1882 20 มี.ค. 2568 D31000068130013 คณะวิทยาศาสตร์ นางโสภิต ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 9,630.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0529 20 มี.ค. 2568 F00000068550081 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ธ.ค. 67 - ม.ค.68 2,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1881 19 มี.ค. 2568 D16000068130002 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ 5,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1880 19 มี.ค. 2568 F34000068520040 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กาญจนา ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 11,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ