|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
ส่ง1033 |
25 ส.ค. 2568 |
D71010068120014 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
บดินทร์ |
ค่าจ้างซัก รีด |
-
|
42,491.84
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ4158 |
25 ส.ค. 2568 |
F11050068550001 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นางปราณี |
ค่าโทรศัพท์ พ.ย-ธ.ค. 2567และม.ค.-มี.ค.2568 |
-
|
-
|
2,277.13 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ4157 |
25 ส.ค. 2568 |
F11050068840001 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ศศิวิมล |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
-
|
2,520.00 |
ยกเลิกการเบิก
|
รับ4156 |
25 ส.ค. 2568 |
F11050068830013 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ศศิวิมล |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
-
|
-
|
1,260.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1032 |
25 ส.ค. 2568 |
D11020068110017 |
กองคลัง |
นายบดินทร์ |
ค่าวัสดุสำนักงาน |
2,599.03
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1031 |
25 ส.ค. 2568 |
D111010468120143 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเศรษฐภัทร์ |
จ้างทำกล่องอักษรชื่อมหาวิทยาลัยฯ |
-
|
65,270.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ4155 |
25 ส.ค. 2568 |
D31000068130048 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าเช่ารถตู้ |
6,600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ4154 |
25 ส.ค. 2568 |
D31000068120054 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าจ้างทำป้ายไวนิล |
900.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ4153 |
25 ส.ค. 2568 |
D31000068110138 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าวัสดุ |
17,098.60
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1030 |
25 ส.ค. 2568 |
D11030068120035 |
กองนโยบายและแผน |
ฐิติทิพย์ |
ค่าเช่ารถตู้ |
25,600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1029 |
25 ส.ค. 2568 |
D11030068120032 |
กองนโยบายและแผน |
ฐิติทิพย์ |
ค่าเช่ารถตู้ |
44,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1028 |
25 ส.ค. 2568 |
D11070068180001 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ฐิติทิพย์ |
ค่าซ่อมปริ้นเตอร์ |
-
|
1,926.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ4152 |
22 ส.ค. 2568 |
F11030068870044 |
กองนโยบายและแผน |
น.ส.อัจฉรา |
ค่าบำรุงสถานที่ |
30,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ4151 |
22 ส.ค. 2568 |
D35000068130018 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
น.ส.จีรวรรณ |
ค่าเช่ารถ |
6,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ4150 |
22 ส.ค. 2568 |
F13000068540010 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ภัสสร |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
-
|
17,240.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ4149 |
22 ส.ค. 2568 |
D13000068150007 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ภัสสร |
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์บริการนักศึกษา |
-
|
133,750.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ4148 |
22 ส.ค. 2568 |
D13000068110034 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ภัสสร |
ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร |
-
|
1,700.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ4147 |
22 ส.ค. 2568 |
D33000068120039 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
จ้างซ่อมแซมภายในโรงเรียนสาธิต |
-
|
191,797.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ4146 |
22 ส.ค. 2568 |
F11050068820025 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นางปราณี |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
-
|
6,400.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง1027 |
22 ส.ค. 2568 |
D11020568120022 |
งานสิทธิประโยชน์ |
นายบดินทร์ |
จ้างบริการตรวจเช็คะรบบ |
-
|
7,490.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ4139 |
22 ส.ค. 2568 |
D32000068120092 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าจ้างทำตราสินค้า |
83,700.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ4140 |
22 ส.ค. 2568 |
D32000068120096 |
คณะวิทยาการจัดการ |
อนุสรา |
ค่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ |
-
|
10,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ4138 |
22 ส.ค. 2568 |
F32000068520035 |
คณะวิทยาการจัดการ |
อนุสรา |
ค่าตอบแทนการเขียนผลงานทางวิชาการ |
-
|
50,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ4137 |
22 ส.ค. 2568 |
F32000068820016 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ธัญยรัตน์ |
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม |
-
|
4,990.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ4145 |
22 ส.ค. 2568 |
F11040068820228 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
5,225.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ4144 |
22 ส.ค. 2568 |
F11040068820227 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
20,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ4143 |
22 ส.ค. 2568 |
F11040068820225 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
5,225.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ4142 |
22 ส.ค. 2568 |
F11040068820226 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
2,625.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ4141 |
22 ส.ค. 2568 |
D16000068120007 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.กรวิกา |
ค่าจ้างปรับปรุงพิ้นที่แปลงนา |
32,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ4136 |
22 ส.ค. 2568 |
D15000068110007 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
นางพรรณนิกุล |
ค่าซื้อวัสดุ |
56,551.64
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|