ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

รับ3992 15 ส.ค. 2568 D33000068110106 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าวัสดุ 128,528.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3991 15 ส.ค. 2568 D34000068110079 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ แสงทิพย์ กระดาษถ่ายเอกสาร - 37,236.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3990 15 ส.ค. 2568 D34000068120056 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ แสงทิพย์ ค่าถ่ายเอกสาร 2,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3989 15 ส.ค. 2568 D34000068110081 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ แสงทิพย์ ค่าวัสดุ 3,620.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3988 15 ส.ค. 2568 F15030568560055 งานบัณฑิตศึกษา ฉวีวรรณ ค่าสอน - 38,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3986 15 ส.ค. 2568 F15000068830003 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ พรรณนิกุล ค่าเบี้ยเลี้ยง 1,440.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3985 15 ส.ค. 2568 F15000068820027 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ พรรณนิกุล ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 11,550.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3984 15 ส.ค. 2568 F15000068820023 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ พรรณนิกุล ค่าตอบแทนวิทยากร 8,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3983 15 ส.ค. 2568 F11040068820220 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 1,925.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3982 15 ส.ค. 2568 F11040068820221 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่าตอบแทนกรรมการ - 42,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3981 15 ส.ค. 2568 F11040068820222 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 14,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0988 15 ส.ค. 2568 F00000068550150 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ต.ค. - ธ.ค.2567 และ ม.ค.- มิ.ย.2568 5,137.61 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3980 15 ส.ค. 2568 F71010068550032 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค พัชร์ภัสชา ค่าโทรศัพท์ - 579.94 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0987 15 ส.ค. 2568 F00000068550149 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.ค. 2568 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0986 15 ส.ค. 2568 F00000068550148 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.ค. 2568 618.46 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0985 15 ส.ค. 2568 F00000068550147 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.ค. 2568 107.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3979 15 ส.ค. 2568 F71030068560014 สระว่ายน้ำ น.ส.อมรรัตน์ ค่าตอบแทนการสอน - 11,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3978 15 ส.ค. 2568 F31000068830007 คณะวิทยาศาสตร์ ชัยศิริ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 12,253.28 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3977 15 ส.ค. 2568 F11030068520018 กองนโยบายและแผน วาสนา ค่าน้ำดื่ม - 140.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3976 15 ส.ค. 2568 F11030068520017 กองนโยบายและแผน วาสนา ค่าน้ำดื่ม - 190.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3975 15 ส.ค. 2568 F11030068520016 กองนโยบายและแผน วาสนา ค่าน้ำดื่ม - 160.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3974 15 ส.ค. 2568 F11060568820004 งานยานพาหนะ สุกัญญา ค่าประกันภัยรถยนต์ - 110,920.57 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3973 15 ส.ค. 2568 F11040068820219 กองบริหารงานบุคคล รัชณีวรรณ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 1,925.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3971 15 ส.ค. 2568 F15000068520018 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ พรรณนิกุล ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 14,025.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3970 15 ส.ค. 2568 F15000068820021 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ พรรณนิกุล ค่าตอบแทนวิทยากร 66,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3969 15 ส.ค. 2568 F15000068830002 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ พรรณนิกุล ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 1,760.00 - - แก้ไข
รับ3968 15 ส.ค. 2568 F15000068820019 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ พรรณนิกุล ค่าพาหนะเดินทาง 7,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3967 15 ส.ค. 2568 F330000688200137 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร - - 88,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ3966 15 ส.ค. 2568 F33000068870124 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 78,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3965 15 ส.ค. 2568 F33000068870126 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 1,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ