ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2569


ปีงบประมาณ : 2569  |  2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0127 12 พ.ย. 2568 F11020069520061 กองคลัง เศรษฐภัทร์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0126 12 พ.ย. 2568 F11020068520059 กองคลัง ฐิติทิพย์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0125 12 พ.ย. 2568 F71030069550003 สระว่ายน้ำ อมรรัตน์ ค่าโทรศัพท์ - 100.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0119 11 พ.ย. 2568 D11060569180002 งานยานพาหนะ กุลพัชร ค่าซ่อมรถ - 22,524.22 - แก้ไข
รับ0335 11 พ.ย. 2568 F71010069550005 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค พัชร์ภัสชา ค่าไฟฟ้า - 57,094.71 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0124 11 พ.ย. 2568 F00000069550020 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ต.ค. 2568 107.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0123 11 พ.ย. 2568 F00000069550019 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ต.ค. 2568 846.93 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0122 11 พ.ย. 2568 F00000069550018 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค.- ก.ย. 2568 2,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0121 11 พ.ย. 2568 F00000069550017 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค.-ก.ย. 2568 1,883.20 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0334 11 พ.ย. 2568 F71010069520007 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค พัชร์ภัสชา ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0120 11 พ.ย. 2568 F11020069520060 กองคลัง น.ส.บุษบา ค่าเครื่องดื่ื่ม - 282.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0326 11 พ.ย. 2568 F11040069820032 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 4,050.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0325 11 พ.ย. 2568 F11040069820031 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 31,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0324 11 พ.ย. 2568 F11040069820030 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 28,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0323 11 พ.ย. 2568 F11040069820029 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าตรวจประเมิน - 60,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0317 11 พ.ย. 2568 D34000069110043 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ กาญจนา ค่าวัสดุฝึก - 9,723.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0318 11 พ.ย. 2568 D34000069110018 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ กาญจนา ค่าวัสดุฝึก - 2,112.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0320 11 พ.ย. 2568 F16000069570011 สถาบันวิจัยและพัฒนา สุดารัตน์ ทุนวิจัย - 17,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0321 11 พ.ย. 2568 F16000069570010 สถาบันวิจัยและพัฒนา สุดารัตน์ ทุนวิจัย - 8,550.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0322 11 พ.ย. 2568 F1107069820006 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณัฐภาษา ค่าเบี้ยประชุม - 49,560.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0118 11 พ.ย. 2568 D11000069170002 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กุลพัชร ค่าจ้างปรับปรุงโครงสร้างอาคารมานิจชุมสาย - 2,670,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0117 10 พ.ย. 2568 D11030069120003 กองนโยบายและแผน ฐิติทิพย์ จ้างพัฒนาสื่อฯ 96,000.00 - - แก้ไข
รับ0316 10 พ.ย. 2568 F11020069520058 กองคลัง บดินทร์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 6,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0315 10 พ.ย. 2568 F71030069560002 สระว่ายน้ำ น.ส.อมรรัตน์ ค่าตอบแทนการสอน ต.ค.2568 - 15,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0116 10 พ.ย. 2568 F00000069550016 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าฝากสิ่งของทางไปรษณีย์ ต.ค.2568 - 13,369.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0115 10 พ.ย. 2568 F00000069550015 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าไฟฟ้า เดือน ต.ค.2568 2,017,730.20 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0311 10 พ.ย. 2568 D33000069120024 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าวัสดุฝึก - 22,080.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0314 10 พ.ย. 2568 D33000069120017 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าวัสดุฝึก - 12,096.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0313 10 พ.ย. 2568 D33000069120019 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าวัสดุฝึก - 145,344.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0312 10 พ.ย. 2568 D33000069120023 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าวัสดุฝึก - 19,584.00 - ผ่านการตรวจสอบ