ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2569


ปีงบประมาณ : 2569  |  2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

รับ0773 23 ธ.ค. 2568 F32000069520005 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.วรวุฒิ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม - 3,990.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0777 23 ธ.ค. 2568 D16000069570068 สถาบันวิจัยและพัฒนา วิมล ทุนวิจัย - - 208,900.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0298 22 ธ.ค. 2568 D11010169110003 งานสารบรรณ ฐิติทิพย์ ค่าวัสดุสำนักงาน - 33,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0297 22 ธ.ค. 2568 D71010069110005 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค เศรษฐภัทร์ ค่าวัสดุสำนักงาน - 6,194.70 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0296 22 ธ.ค. 2568 D71010069120005 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค เศรษฐภัทร์ ค่าจ้างเปลี่ยนประตูห้องน้ำ - 8,239.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0295 22 ธ.ค. 2568 D71010069110004 งานยานพาหนะ เศรษฐภัทร์ ค่าวัสดุ - 445.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0294 22 ธ.ค. 2568 D11060569180005 งานยานพาหนะ กุลพัชร ค่าซ่อมแซมรถยนต์ - 12,947.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0772 22 ธ.ค. 2568 F11040069820051 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0771 22 ธ.ค. 2568 D33000069120011 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 4,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0770 22 ธ.ค. 2568 D16000069130003 สถาบันวิจัยและพัฒนา กรวิกา ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ 6,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0769 22 ธ.ค. 2568 D31000069120012 คณะวิทยาศาสตร์ โศภิต ค่าจ้างผู้ทรงประเมินบทความ 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0768 22 ธ.ค. 2568 F71010069550010 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค พัชร์ภัสชา ค่าไฟฟ้า พย. - 60,055.06 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0767 22 ธ.ค. 2568 D14000069120001 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เทอดพร ค่าจ้างทำตรายาง 718.60 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0292 22 ธ.ค. 2568 D11060569110004 งานยานพาหนะ กุลพัชร ค่าวัสดุ - 7,789.60 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0293 22 ธ.ค. 2568 D11010469120026 งานอาคารสถานที่ เศรษฐภัทร์ ค่าจ้างซ่อมแซมโครงสร้างฯ 597,440.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0291 22 ธ.ค. 2568 D11010369180001 งานประชาสัมพันธ์ เศรษฐภัทร์ ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร - 3,092.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0766 22 ธ.ค. 2568 F17000069830001 สำนักงานตรวจสอบภายใน น.ส.ยุภาลัย ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - 2,640.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0765 22 ธ.ค. 2568 F11030569520001 กองนโยบายและแผน น.ส.อัจฉรา ค่าเครื่องดื่ม - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0764 22 ธ.ค. 2568 F11030569830001 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.อนงทิพย์ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - 9,416.00 - แก้ไข
รับ0763 22 ธ.ค. 2568 F16000069570024 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ศิวิภา ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 14,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ0762 22 ธ.ค. 2568 F160000069570034 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0761 22 ธ.ค. 2568 D31000069110052 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าวัสดุฝึก - 81,908.50 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0760 22 ธ.ค. 2568 F31000069870013 คณะวิทยาศาสตร์ นางอมรรัตน์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 8,100.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0759 22 ธ.ค. 2568 F31000069870012 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 22,900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0290 22 ธ.ค. 2568 D11060569120002 งานยานพาหนะ น.ส.กุลพัชร จ้างบริการติดตั้งระบบ GPS (สัญญาณ) - 19,902.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0289 22 ธ.ค. 2568 D110400069110005 กองบริหารงานบุคคล นายเศรษฐภัทร์ ค่าวัสดุสำนักงาน - 16,340.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0757 22 ธ.ค. 2568 F11070069820012 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณัฐภาษา ค่าเบี้ยประชุม - 12,150.00 - แก้ไข
รับ0758 22 ธ.ค. 2568 F11070069820013 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณัฐภาษา ค่าเบี้ยประชุม - 48,780.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0756 22 ธ.ค. 2568 F11070069820014 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณัฐภาษา ค่าเบี้ยประชุม - 21,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0288 22 ธ.ค. 2568 D11060569110005 งานยานพาหนะ กุลพัชร ค่าน้ำมัน - 31,080.10 - ผ่านการตรวจสอบ