ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2569


ปีงบประมาณ : 2569  |  2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

รับ0345 12 พ.ย. 2568 D34000069110031 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ กาญจนา ค่าวัสดุฝึก - 17,215.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0344 12 พ.ย. 2568 D34000069110025 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ กาญจนา ค่าวัสดุฝึก - 23,040.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0343 12 พ.ย. 2568 D34000069110023 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ กาญจนา ค่าวัสดุฝึก - 23,808.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0342 12 พ.ย. 2568 D34000069110026 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ กาญจนา ค่าวัสดุฝึก - 17,419.60 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0341 12 พ.ย. 2568 D34000069110038 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ กาญจนา ค่าวัสดุฝึก - 17,237.70 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0340 12 พ.ย. 2568 D34000069110034 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ กาญจนา ค่าวัสดุฝึก - 16,889.95 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0339 12 พ.ย. 2568 D34000069120004 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ กาญจนา ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 9,792.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0338 12 พ.ย. 2568 D34000069120006 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ กาญจนา ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 7,630.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0337 12 พ.ย. 2568 D34000069120003 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ กาญจนา ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 590.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0336 12 พ.ย. 2568 D34000069110009 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ กาญจนา ค่าวัสดุฝึก - 2,880.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0365 12 พ.ย. 2568 F32000069870004 คณะวิทยาการจัดการ ศิริเกศ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 5,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0333 12 พ.ย. 2568 F11050069520004 กองพัฒนานักศึกษา นิภาภัทร์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0332 12 พ.ย. 2568 F11050069830001 กองพัฒนานักศึกษา ประพร ค่าบำรุงสมาชิก - 53,840.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0331 12 พ.ย. 2568 F0331 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ สุชาดา ค่าสอน - 453,270.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0330 12 พ.ย. 2568 F33080069820002 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 46,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0329 12 พ.ย. 2568 F33080069870001 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 8,597.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0328 12 พ.ย. 2568 F33000069520001 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร - 1,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0327 12 พ.ย. 2568 D33080069520001 คณะศึกษาศาสตร์ กัลยา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 20,560.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0128 12 พ.ย. 2568 D11040069120003 กองบริหารงานบุคคล เศรษฐภัทร์ ค่าถ่ายเอกสาร - 3,572.40 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0127 12 พ.ย. 2568 F11020069520061 กองคลัง เศรษฐภัทร์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0126 12 พ.ย. 2568 F11020068520059 กองคลัง ฐิติทิพย์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0125 12 พ.ย. 2568 F71030069550003 สระว่ายน้ำ อมรรัตน์ ค่าโทรศัพท์ - 100.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0119 11 พ.ย. 2568 D11060569180002 งานยานพาหนะ กุลพัชร ค่าซ่อมรถ - 22,524.22 - แก้ไข
รับ0335 11 พ.ย. 2568 F71010069550005 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค พัชร์ภัสชา ค่าไฟฟ้า - 57,094.71 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0124 11 พ.ย. 2568 F00000069550020 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ต.ค. 2568 107.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0123 11 พ.ย. 2568 F00000069550019 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ต.ค. 2568 846.93 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0122 11 พ.ย. 2568 F00000069550018 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค.- ก.ย. 2568 2,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0121 11 พ.ย. 2568 F00000069550017 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค.-ก.ย. 2568 1,883.20 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0334 11 พ.ย. 2568 F71010069520007 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค พัชร์ภัสชา ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0120 11 พ.ย. 2568 F11020069520060 กองคลัง น.ส.บุษบา ค่าเครื่องดื่ื่ม - 282.00 - ผ่านการตรวจสอบ