ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565


ปีงบประมาณ : 2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1096 13 ม.ค. 2565 F16000065570064 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายวิมล ค่าทุนวิจัยศ.ดร.พรรณี - - 290,100.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0382 12 ม.ค. 2565 D11010465120015 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 33,724.26 - ผ่านการตรวจสอบ
1088 12 ม.ค. 2565 F34000065520018 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทรรนีย์ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง - 6,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1087 12 ม.ค. 2565 F33000065870005 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร - - 165,600.00 ผ่านการตรวจสอบ
1086 12 ม.ค. 2565 F33000065870006 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 48,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1085 12 ม.ค. 2565 D13000065110002 สำนักวิทยบริการ น.ส.ศิโรธร ค่าซื้อหนังสือภาษาไทย - 8,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0381 12 ม.ค. 2565 D11010465120016 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร - 10,432.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0380 12 ม.ค. 2565 D11010465120017 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร - 16,050.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0379 12 ม.ค. 2565 D11000065110010 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ชฏาทิพย์ ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน - 28,051.12 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0378 12 ม.ค. 2565 D11000065130016 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ชฏาทิพย์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0377 12 ม.ค. 2565 D11000065130015 กองคลัง น.ส.ชฏาทิพย์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1084 11 ม.ค. 2565 F11040065820154 กองบริหารงานบุคคล น.ส.กิฑาทิพย์ ค่าตอบแทนนักศึกษา - 30,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1083 11 ม.ค. 2565 F71010065550008 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าน้ำประปา - 1,788.40 - ผ่านการตรวจสอบ
1082 11 ม.ค. 2565 F71010065550009 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าโทรศัพท์ - 541.42 - ผ่านการตรวจสอบ
1081 11 ม.ค. 2565 F71010065550010 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าไฟฟ้า - 24,785.72 - ผ่านการตรวจสอบ
1080 11 ม.ค. 2565 F34000065550004 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทรรนีย์ ค่าโทรศัพท์ - 107.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1079 11 ม.ค. 2565 F11070065820050 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 22,050.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1078 11 ม.ค. 2565 F11070065820051 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 315.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0376 11 ม.ค. 2565 D11020065130002 กองคลัง น.ส.กุลพัชร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 9,630.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0375 11 ม.ค. 2565 D11000065130009 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ชฏาทิพย์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0374 11 ม.ค. 2565 D11000065130011 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ชฏาทิพย์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0373 11 ม.ค. 2565 D11000065130010 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ชฏาทิพย์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0372 11 ม.ค. 2565 D11000065110005 กองคลัง น.ส.ชฏาทิพย์ ค่าซื้อวัสดุรายวิชา - 118,673.70 - ผ่านการตรวจสอบ
1064 11 ม.ค. 2565 D34000065110044 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าซื้อครุภัณฑ์ 216,100.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1063 11 ม.ค. 2565 F11040065820153 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1062 11 ม.ค. 2565 F11040065820152 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 21,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1061 11 ม.ค. 2565 F11040065820151 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 780.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1061 11 ม.ค. 2565 F11040065820150 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 21,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1071 11 ม.ค. 2565 F35000065520003 คณะเกษตรและชีวภาพ นายอิทธิรงค์ จ้างบินโดรน 3,500.00 - - ยกเลิกการเบิก
ส่ง0371 11 ม.ค. 2565 F11020065570159 กองคลัง นางภริดา ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 19,300,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ