ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565


ปีงบประมาณ : 2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

5066 13 ก.ย. 2565 D34000065120070 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ แสงทิตย์ ค่าป้ายไวนิล - 900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
5065 13 ก.ย. 2565 D34000065120079 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ กาญจนา ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 9,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
5064 13 ก.ย. 2565 D34000065110142 กองกลาง กาญจนา ค่าวัสดุ - 11,136.00 - ผ่านการตรวจสอบ
5063 13 ก.ย. 2565 D34000065120080 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ กาญจนา ค่าวัสดุ - 9,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
5062 13 ก.ย. 2565 D34000065110126 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ สุเมธ ค่าวัสดุ - 9,116.40 - ผ่านการตรวจสอบ
5061 13 ก.ย. 2565 D34000065110128 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ สุเมธ ค่าวัสดุ - 98,458.19 - ผ่านการตรวจสอบ
5060 13 ก.ย. 2565 D34000065110149 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ กาญจนา ค่าวัสดุ - 25,585.84 - ผ่านการตรวจสอบ
5059 13 ก.ย. 2565 D35000065110140 คณะเกษตรและชีวภาพ พัชรินทร์ ค่าวัสดุ - 2,140.00 - ผ่านการตรวจสอบ
5058 13 ก.ย. 2565 D35000065110138 คณะเกษตรและชีวภาพ พัชรินทร์ ค่าวัสดุ - 2,304.00 - ผ่านการตรวจสอบ
5057 13 ก.ย. 2565 D35000065110139 คณะเกษตรและชีวภาพ พัชรินทร์ ค่าวัสดุ - 2,304.00 - ผ่านการตรวจสอบ
5056 13 ก.ย. 2565 F35000065110137 คณะเกษตรและชีวภาพ พัชรินทร์ ค่าวัสดุ - 2,304.00 - ผ่านการตรวจสอบ
5054 13 ก.ย. 2565 F35000065520020 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.กัลยกร ค่าตอบแทนวิทยากร - - 1,800.00 ผ่านการตรวจสอบ
5055 13 ก.ย. 2565 F35000065520019 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.กัลยกร ค่าตอบแทนวิทยากร - - 1,800.00 ผ่านการตรวจสอบ
5053 12 ก.ย. 2565 D34000065130008 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าเช่าชุดการแสดง 10,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
5052 12 ก.ย. 2565 D34000065120082 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ป้ายไวนิล 6,850.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
5051 12 ก.ย. 2565 D34000065110152 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ซื้อวัสดุ 4,990.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
5050 12 ก.ย. 2565 D34000065120084 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจ้างจัดบูธ 5,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
5049 12 ก.ย. 2565 D34000065120097 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ซื้อวัสดุ 3,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
5048 12 ก.ย. 2565 D34000065120083 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ป้ายไวนิล 12,420.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
5047 12 ก.ย. 2565 D34000065110147 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ซื้อวัสดุ 4,098.10 - - ผ่านการตรวจสอบ
5046 12 ก.ย. 2565 D31000065110140 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ซื้อโปรแกรม Zoom 71,904.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
5045 12 ก.ย. 2565 D31000065120057 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต จ้างบริการตรวจเช็คลิฟท์ อาคาร 26 4,922.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
5044 12 ก.ย. 2565 F33000065870129 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 193,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1483 12 ก.ย. 2565 D71010065120009 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.กุลพัชร ค่าจ้างบริการ วัก อบ รีด ก.ค.65 - 14,667.56 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1487 12 ก.ย. 2565 D11050065110037 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.กุลพัชร ค่าซื้อเวชภัณฑ์ - 10,785.60 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1486 12 ก.ย. 2565 D11050065120052 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.กุลพัชร ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1485 12 ก.ย. 2565 D11050065120051 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.กุลพัชร ค่าจ้างแม่บ้าน - - 350.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1484 12 ก.ย. 2565 D71010065110018 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.กุลพัชร ค่าซื้อวัสดุซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ - 9,850.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1482 12 ก.ย. 2565 D11050065110038 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.กุลพัชร ค่าซื้อกระดานฟลิปชาร์ท - 51,360.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1481 12 ก.ย. 2565 D71010065120010 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.กุลพัชร ค่าจ้างต่อสัญญาบริการบำรุงลิฟต์ - 83,674.00 - ผ่านการตรวจสอบ