ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565


ปีงบประมาณ : 2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง1274 25 ก.ค. 2565 D11040065120002 กองบริหารงานบุคคล น.ส.กุลพัชร ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ - 900,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1273 25 ก.ค. 2565 D71010065120007 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.กุลพัชร ค่าบริการซัก อบ รีด - 11,812.80 - ผ่านการตรวจสอบ
3763 24 ก.ค. 2565 D31000065110100 คณะวิทยาศาสตร์ นางโสภิต ค่าซื้อวัสดุ 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3762 22 ก.ค. 2565 F35000065530014 คณะเกษตรและชีวภาพ ผศ.ดร.จันทรรัตน์ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 1,080.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3761 22 ก.ค. 2565 F31000065820068 คณะวิทยาศาสตร์ นางภัทราวรรณ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 41,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3760 22 ก.ค. 2565 D31000065180003 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าฯ 15,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3759 22 ก.ค. 2565 D31000065120040 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต จ้างพิมพ์ป้ายสติ๊กเกอร์ 19,784.30 - - ผ่านการตรวจสอบ
3758 22 ก.ค. 2565 D31000065110107 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ซื้อวัสดุ 838.88 - - ผ่านการตรวจสอบ
3757 22 ก.ค. 2565 D31000065120039 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต จ้างทำเอกสารประกอบการอบรม 2,793.77 - - ผ่านการตรวจสอบ
3755 22 ก.ค. 2565 F11070065820124 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 21,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1272 22 ก.ค. 2565 D11050065110027 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.กุลพัชร ซื้อวัสดุ - 282,411.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1271 22 ก.ค. 2565 D11050065110026 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.กุลพัชร ซื้อวัสดุ - - 51,600.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1270 22 ก.ค. 2565 D11050065110024 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.กุลพัชร ซื้ออุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็น - 2,354.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1269 22 ก.ค. 2565 D11050065180002 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.กุลพัชร ซ่อมวัสดุและครุภัณฑ์ศูนย์ออกกำลังกาย - 179,877.70 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1268 22 ก.ค. 2565 D11050065120035 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.กุลพัชร จ้างตกแต่งสถานที่ - - 5,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1267 22 ก.ค. 2565 D11050065120034 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.กุลพัชร จ้างทำป้ายโฟม - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1266 22 ก.ค. 2565 F00000065550191 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าไฟฟ้า 8.76 - - ยกเลิกการเบิก
ส่ง1265 22 ก.ค. 2565 F00000065550190 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าโทรศัพท์ 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1264 22 ก.ค. 2565 F00000065550189 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าโทรศัพท์ 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1263 22 ก.ค. 2565 F00000065550188 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าโทรศัพท์ 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3754 22 ก.ค. 2565 F51000065520062 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักอ.แพทย์จีน - 20,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3753 22 ก.ค. 2565 F51000065520064 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 4,480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3752 22 ก.ค. 2565 D51000065110067 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าซื้อตำราทางวิชาการ - 2,048.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3751 22 ก.ค. 2565 F35000065820014 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.สุมาลี ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 3,360.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3750 22 ก.ค. 2565 D14000065130009 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าเช่าชุดพิธีกร 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3749 22 ก.ค. 2565 D14000065120029 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าจ้างแต่งหน้าพิธีกร 500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3748 22 ก.ค. 2565 F14000065520013 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ปัตถนะ ค่าตอบแทนวิทยากร 600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3747 22 ก.ค. 2565 D13000065120027 สำนักวิทยบริการ น.ส.ศิโรธร ค่าจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร - 7,318.80 - ผ่านการตรวจสอบ
3746 22 ก.ค. 2565 D13000065110030 สำนักวิทยบริการ น.ส.ศิโรธร ค่าซื้อหนังสือภาษาไทย - 11,005.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1262 22 ก.ค. 2565 D11000065120094 กองคลัง น.ส.ชฏาทิพย์ ค่าจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบฯ - 1,150,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ