ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565


ปีงบประมาณ : 2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

4066 11 ส.ค. 2565 F3308065560011 โรงเรียนสาธิต ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ค่าตอบแทนการสอน - 24,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4065 11 ส.ค. 2565 F13000065520007 ศูนย์ภาษา น.ส.จันทนา ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4064 11 ส.ค. 2565 F13000065520008 ศูนย์ภาษา น.ส.จันทนา ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4063 11 ส.ค. 2565 F11040065570013 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าตอบแทนกรรมการ 900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4062 11 ส.ค. 2565 F11040065570012 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าตอบแทนกรรมการ 900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4061 11 ส.ค. 2565 F11040065820531 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 105.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4060 11 ส.ค. 2565 F61000065520017 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1333 11 ส.ค. 2565 D11050065120042 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.กุลพัชร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1332 11 ส.ค. 2565 D11050065120041 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.กุลพัชร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 780.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1331 11 ส.ค. 2565 D11050065120040 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.กุลพัชร ค่าจ้างศิลปิน - 30,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1330 11 ส.ค. 2565 D11000065130051 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าเช่าระบบบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต - 95,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1329 11 ส.ค. 2565 D11000065130050 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าเช่าระบบบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต - 95,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1328 11 ส.ค. 2565 D11060565120027 งานยานพาหนะ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างซ่อมแซมรถบัส - 31,008.60 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1327 11 ส.ค. 2565 D11010465120130 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร - 1,045.82 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1326 11 ส.ค. 2565 D11010465120129 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร - 9,157.13 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1325 11 ส.ค. 2565 D11010165110013 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าซื้อวัสดุ - 49,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1324 11 ส.ค. 2565 D11050065120039 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.กุลพัชร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 144.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1323 11 ส.ค. 2565 F00000065550204 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าน้ำประปา 111,682.85 - - ผ่านการตรวจสอบ
4059 10 ส.ค. 2565 D32000065110063 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นภัสสร ค่าซื้อวัสดุ - 629.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4058 10 ส.ค. 2565 D33000065110127 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุ - 309.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4057 10 ส.ค. 2565 D33000065110126 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุ 2,100.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4056 10 ส.ค. 2565 D33000065120046 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 1,890.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4055 10 ส.ค. 2565 D33000065110125 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุ 20,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4054 10 ส.ค. 2565 D32000065120073 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นภัสสร ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการประชุม 300.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4053 10 ส.ค. 2565 D32000065120067 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นภัสสร ค่าจ้างตรวจโควิด-19 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4052 10 ส.ค. 2565 D32000065120064 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นภัสสร ค่าป้ายไวนิล 1,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4051 10 ส.ค. 2565 D32000065120057 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นภัสสร ค่าจ้างตรวจโควิด-19 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4050 10 ส.ค. 2565 D32000065110054 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นภัสสร ค่าป้ายไวนิล 1,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4049 10 ส.ค. 2565 F32000065870057 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.พิชิต ค่าตอบแทนวิทยากร 14,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4048 10 ส.ค. 2565 F32000065870056 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.จณิสตา ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ