ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563


ปีงบประมาณ : 2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3200 10 มิ.ย. 2563 D32000063110100 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 7,360.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3199 10 มิ.ย. 2563 D32000063110106 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,275.10 - ผ่านการตรวจสอบ
3198 10 มิ.ย. 2563 D32000063110116 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 10,174.63 - ผ่านการตรวจสอบ
3197 10 มิ.ย. 2563 D32000063110108 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 6,719.60 - ผ่านการตรวจสอบ
3196 10 มิ.ย. 2563 D32000063110102 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซ์้อวัสดุ - 19,157.28 - ผ่านการตรวจสอบ
3195 10 มิ.ย. 2563 D32000063110113 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 19,199.01 - ผ่านการตรวจสอบ
3194 10 มิ.ย. 2563 D32000063110117 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 16,895.30 - ผ่านการตรวจสอบ
3193 10 มิ.ย. 2563 F71010063550022 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าน้ำประปา - 6,220.08 - ผ่านการตรวจสอบ
3192 10 มิ.ย. 2563 F71010063520026 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3191 10 มิ.ย. 2563 F71010063510011 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าจ้างชั่วคราว - 135,850.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3190 10 มิ.ย. 2563 F71010063520025 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าประกันสังคม - 5,982.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3189 10 มิ.ย. 2563 F73000063520018 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิจตยา ค่าเบี้ยประชุม - 10,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3188 10 มิ.ย. 2563 D13000063120017 สำนักวิทยบริการ น.ส.มนสา ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร 1,980.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3187 10 มิ.ย. 2563 D13000063120016 สำนักวิทยบริการ น.ส.มนสา ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร 1,680.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3186 10 มิ.ย. 2563 D32000063130017 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ 10,810.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3185 10 มิ.ย. 2563 D32000063120069 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3184 10 มิ.ย. 2563 D32000063120070 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิล 8,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3183 10 มิ.ย. 2563 F11040063520136 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 270.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3182 10 มิ.ย. 2563 F11040063520135 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 6,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3181 10 มิ.ย. 2563 F35000063830005 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.กัลยกร ค่าเบี้ยเลี้ยง 7,570.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3180 10 มิ.ย. 2563 D34000063110065 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กมลลักษณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 10,560.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3179 10 มิ.ย. 2563 D34000063110042 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 186,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3178 10 มิ.ย. 2563 D34000063110051 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 14,782.05 - ผ่านการตรวจสอบ
3177 10 มิ.ย. 2563 D34000063110056 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 10,151.09 - ผ่านการตรวจสอบ
3176 10 มิ.ย. 2563 D34000063110053 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 8,760.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3175 10 มิ.ย. 2563 D34000063110063 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กมลลักษณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 6,144.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3174 10 มิ.ย. 2563 D34000063110057 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กมลลักษณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 11,328.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3173 10 มิ.ย. 2563 D34000063110060 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กมลลักษณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 10,944.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3172 10 มิ.ย. 2563 D34000063110062 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กมลลักษณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 19,680.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3171 10 มิ.ย. 2563 D34000063110048 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 170,112.00 - ผ่านการตรวจสอบ