ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564


ปีงบประมาณ : 2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1737 25 ก.พ. 2564 D33000064110095 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 690.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1736 25 ก.พ. 2564 D33000064110096 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 690.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1735 25 ก.พ. 2564 D15000064110005 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 51,749.48 - - ผ่านการตรวจสอบ
1734 25 ก.พ. 2564 D15000064120001 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าจ้างปรับปรุงระบบนักศึกษา 69,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1733 25 ก.พ. 2564 F15000064820020 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1732 25 ก.พ. 2564 F15000064820019 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าเบี้ยประชุม - 43,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1731 25 ก.พ. 2564 D15000064180002 ว.แพทย์ทางเลือก นางพรรณิกุล ค่าจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ - 578.87 - ผ่านการตรวจสอบ
1730 25 ก.พ. 2564 D15000064110004 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าจัดซื้อวัสดุ 10,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1729 25 ก.พ. 2564 F11040064820130 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 6,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1728 25 ก.พ. 2564 F11040064820131 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 570.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1727 25 ก.พ. 2564 F11040064820128 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 8,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1726 25 ก.พ. 2564 F11040064820129 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1740 25 ก.พ. 2564 F11020064520001 งานสิทธิประโยชน์ นายสัมฤทธิ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1725 25 ก.พ. 2564 F11020064570003 งานสิทธิประโยชน์ นายสัมฤทธิ์ ค่าเบี้ยประชุม - 4,625.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0553 25 ก.พ. 2564 D11000064150007 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ - 266,823.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1724 24 ก.พ. 2564 F11050064570053 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษา - - 15,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0552 24 ก.พ. 2564 D11000064110128 สำนักงานตรวจสอบภายใน น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - 2,359.35 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0551 24 ก.พ. 2564 F0000064550095 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 245.06 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0550 24 ก.พ. 2564 F0000064550096 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 533.93 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0549 24 ก.พ. 2564 D11000064110151 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0518 24 ก.พ. 2564 D11000064120168 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจ้างบริการซักรีด - 29,073.51 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0547 24 ก.พ. 2564 D11000064110147 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุช่าง - 777.31 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0546 24 ก.พ. 2564 D11000064110148 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 190.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0544 24 ก.พ. 2564 D11000064110146 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 1,322.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1723 24 ก.พ. 2564 D51000064110024 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อวัสดุ 20,994.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1722 24 ก.พ. 2564 D40000064110002 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าจัดซื้อวัสดุ 2,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1721 24 ก.พ. 2564 F400000064520016 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนกรรมการ - 14,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1720 24 ก.พ. 2564 F40000064520018 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 150.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0543 24 ก.พ. 2564 D11000064110152 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ 700.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0542 24 ก.พ. 2564 D11000064120169 สำนักงานตรวจสอบภายใน น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 250.38 - ผ่านการตรวจสอบ